你們收到的發(fā)票不用交 開出去的才交 多交的申請退稅
建筑行業(yè),異地有一個建筑工程,財政局代繳材料增值稅1%,為什么其他項目不需要交材料增值稅呢?公司能夠在什么情況下申請退稅嗎?
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購買材料等的購進都不能扣除是嗎?這個季度我們開票40萬,按季度來說不夠45萬免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費表呢?還是要正常申報,再扣除?
老師,我們是景觀設(shè)計公司,有一個展會項目需要設(shè)計建造,我們沒有建筑資質(zhì),但是對方要求開材料費,可以開嗎?我們申請代開,增值稅征收品目選擇什么呢?
甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(增值稅一般納稅人)地處市區(qū),在2022年5月整體轉(zhuǎn)讓一棟普通住宅(2017年開工建設(shè)的項目),轉(zhuǎn)讓取得含稅收入15000萬元;扣除項目中,土地出讓金為3000萬元;房地產(chǎn)開發(fā)成本假設(shè)只有建筑安裝工程費,包括建筑材料3000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為13%)、外包建筑人工1000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%);房地產(chǎn)開發(fā)費用中的利息支出1200萬元(不能按轉(zhuǎn)讓項目計算分攤利息,也不能提供金融機構(gòu)證明)。設(shè)該單位所在地政府規(guī)定的房地產(chǎn)開發(fā)費用計算扣除比例為10%,該公司當(dāng)月銷售合同中發(fā)票列明的不含增值稅的收入合計數(shù)約為13761.47萬元。計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)繳納的土地增值稅。(提示:需要計算增值稅、城建稅、教育附加和地方教育附加、印花稅)問怎么算,請寫寫一下計算過程。
我公司為勞務(wù)公司,與其他城市的建筑公司簽訂了勞務(wù)用工合同,由我公司派遣人員去建筑工地進行工程建設(shè)。請問該項業(yè)務(wù)是否需要在勞務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅? 什么情況不用預(yù)繳增值稅?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用