你好 清潔費不需要交印花稅
老師,我是小規(guī)模的家政公司,開出去一張專票,清潔費,怎么繳納印花稅,沒有簽訂合同,印花稅可以零申報嗎
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
老師你好!我們公司小規(guī)模納稅人,2021年12月開了85320的專票,請問印花稅怎么申報,是購銷合同
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報稅,印花稅當時做的按季申報,我公司第三季度并沒有印花稅需要申報,我認為應該零申報。今天申報印花稅時老是需要做稅源采集,我認為采集零申報即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報的合同,是不是我哪一步操作有問題?
老師,麻煩問下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有開過發(fā)票,但是有開進來的成本發(fā)票,這個季度申報納稅時印花稅進項的這一部分繳納印花稅嗎?沒有收入成本發(fā)票入賬嗎?這個季度0申報,成本先不入賬,先將印花稅繳納了,報表0申報可以嗎?
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數要1+?因為現(xiàn)值指數大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
清潔費不是要和對方公司簽訂合同,
是的,應該需要簽合同的。
那如果沒有簽合同呢,需要繳納嗎,核稅種時候,有印花,不知道可以零申報不
一、2020印花稅稅率表 1、購銷合同稅率:按購銷金額0.03%貼花 2、建筑安裝工程承包合同稅率:按承包金額0.03%貼花 3、技術合同稅率:按所載金額0.03%貼花 4、借款合同稅率:按借款金額0.005%貼花 5、財產租賃合同稅率:按租賃金額1‰(千分之一)貼花。稅額不足1元,按1元貼花 6、倉儲保管合同稅率:按倉儲保管費用0.1%貼花 7、財產保險合同稅率:按保險費收入0.1%貼花 8、營業(yè)賬簿稅率:記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.05%貼花。 9、貨物運輸合同稅率:按運輸費用0.05%貼花 10、產權轉移書據稅率:按所載金額0.05%貼花 11、加工承攬合同稅率:按加工或承攬收入0.05%貼花 12、建設工程勘察設計合同稅率:按收取費用0.05%貼花 13、權利、許可證照稅率:按件貼花5元