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老師你好!我們公司小規(guī)模納稅人,2021年12月開了85320的專票,請問印花稅怎么申報,是購銷合同

2022-01-19 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-19 14:04

你好,沒有合同的話,填寫85320按這個填寫的。

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快賬用戶7374 追問 2022-01-19 14:05

沒有合同

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快賬用戶7374 追問 2022-01-19 14:06

現(xiàn)在稅款可以減免吧

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齊紅老師 解答 2022-01-19 14:06

你好,小規(guī)??梢詼p半的。

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你好,沒有合同的話,填寫85320按這個填寫的。
2022-01-19
你好? 這個購銷合同的嗎? ?
2022-01-19
增值稅專用發(fā)票不含稅,銷售額那一行你要填數(shù),然后呢,你的稅額,你雖然按3%開的發(fā)票,但是你實際交稅的時候要按1%算,嗯有主表上有個應(yīng)納稅額減征額,那地方要填上2%的稅額,然后還有個減免稅申報表,也要填上2%的稅額。
2022-01-18
本月申報繳納2021年第四季度購銷合同印花稅,減半征收
2022-01-16
你好 可以找稅務(wù)局申請下 ; 但是一般是核定的;核定后一般不可以修改的; 找稅務(wù)局給你加或者是稅源采集自己加。 現(xiàn)在印花稅是 財產(chǎn)和行為稅合并申報里面一起報的
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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