你這個是屬于應(yīng)付賬款,對方不用支付,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這個是最合理的。

你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
項目上機械費前期暫估的入賬,是單獨歸屬項目的機械費,有輔助核算項目會歸集成本,現(xiàn)在開發(fā)票過來,少開了幾十塊錢對方不要了,那我沖應(yīng)付賬款的時候,貸方是做營業(yè)外收入,還是沖減當(dāng)時的合同履約成本—機械費,哪個是合理的?
我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡易征收按3%,我公司2016年2月有一個項目開具了11%稅率的發(fā)票, 會計分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交銷項 貸:主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年5月是營改增時期,申請了甲供材,沖紅11%,改開具3%發(fā)票,申請己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務(wù)機關(guān)稽查當(dāng)年合同,核定該項目是不符合甲供材條件,需沖當(dāng)年3%發(fā)票,復(fù)開11%發(fā)票,當(dāng)年未退重復(fù)繳納稅款部份,在稅務(wù)系統(tǒng)上申報時以無票收入方式?jīng)_減,少繳稅款方式退稅,請問,我做這些沖紅和復(fù)開的發(fā)票分錄時,需以以前年度損益科目來調(diào)賬嗎?怎樣做分錄合適???
您好,我們公司主營租賃勾機再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(有發(fā)票才付款的)的款項是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會計賬務(wù)處理使用小企業(yè)會計準則 我們屬于包工頭 項目按上面的大承包商來確定工程進度 按他們定的進度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進入合同成本-人工費 機械費等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費 機械使用費 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利這些的科目 可以嗎?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
好的,謝謝老師解答
還有個問題,就是有很多個項目,在季度計提所得稅的時候要不要掛輔助核算項目,還是所有的項目在一起計提一個總的所得稅金額
這個根據(jù)你的實際情況來,你可以就每個項目掛輔助項目來進行分攤,這個稅是可以的。