同學(xué)你好 出口服務(wù)免稅的代碼嗎
小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒有超過30萬,屬于服務(wù)行業(yè),這個表免稅性質(zhì)代碼及名稱選哪個
老師早上好,旅游業(yè)在疫情期間免稅,申報表中免稅性質(zhì)代碼及名稱填:疫情防控期間,提供生活服務(wù)取得的收入免增值稅對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度不夠30萬,在填報增值稅申報表中的減免稅申報表時,那個減免性質(zhì)代碼及名稱是什么啊
向境外提供服務(wù),申報表這個免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼是什么?
在申報增值稅時,增值稅減免申報明細(xì)表中,房租免稅的免稅性質(zhì)代碼及名稱是什么呀?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
小規(guī)模納稅人在填寫納稅申報表第12欄“其他免稅銷售額”提示需填寫增值稅減免申報表的“免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼”
這個一般是不需要代碼的
之前是不用,現(xiàn)在申報的時候提示需要填寫
這個代碼沒有填寫過的
那向境外提供服務(wù)的銷售額,小規(guī)模納稅人增值稅申報表這筆金額應(yīng)填寫在哪個?
就是免稅那欄填寫
是填寫在“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”?
嗯 你填寫一下試試吧
按照實際情況是應(yīng)該填寫在這兩個的哪個?
可以填寫其他免稅銷售額 因為這個是出口服務(wù)
如果填寫在這個欄次系統(tǒng)就會提現(xiàn)需填寫免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼
這個你可以問問12366看下填什么合適 因為之前是不用填寫的