同學(xué)你好 出口服務(wù)免稅的代碼嗎
小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒有超過30萬,屬于服務(wù)行業(yè),這個(gè)表免稅性質(zhì)代碼及名稱選哪個(gè)
老師早上好,旅游業(yè)在疫情期間免稅,申報(bào)表中免稅性質(zhì)代碼及名稱填:疫情防控期間,提供生活服務(wù)取得的收入免增值稅對(duì)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度不夠30萬,在填報(bào)增值稅申報(bào)表中的減免稅申報(bào)表時(shí),那個(gè)減免性質(zhì)代碼及名稱是什么啊
向境外提供服務(wù),申報(bào)表這個(gè)免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼是什么?
在申報(bào)增值稅時(shí),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,房租免稅的免稅性質(zhì)代碼及名稱是什么呀?
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào),沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
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小規(guī)模納稅人在填寫納稅申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”提示需填寫增值稅減免申報(bào)表的“免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼”
這個(gè)一般是不需要代碼的
之前是不用,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候提示需要填寫
這個(gè)代碼沒有填寫過的
那向境外提供服務(wù)的銷售額,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表這筆金額應(yīng)填寫在哪個(gè)?
就是免稅那欄填寫
是填寫在“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”?
嗯 你填寫一下試試吧
按照實(shí)際情況是應(yīng)該填寫在這兩個(gè)的哪個(gè)?
可以填寫其他免稅銷售額 因?yàn)檫@個(gè)是出口服務(wù)
如果填寫在這個(gè)欄次系統(tǒng)就會(huì)提現(xiàn)需填寫免稅性質(zhì)代碼及名稱的代碼
這個(gè)你可以問問12366看下填什么合適 因?yàn)橹笆遣挥锰顚懙?