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小規(guī)模納稅人,開票1%稅率,開票含稅金額30300。確認(rèn)收入時是按開票不含稅30000計入收入,還是按稅務(wù)系統(tǒng)3%增值稅率扣除后29100計入收入。季度未超額。增值稅減免分錄怎么做

2025-04-09 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-09 10:48

同學(xué)你好,確認(rèn)收入時,借,應(yīng)收賬款(銀行存款)30300,貸,主營業(yè)務(wù)收入30000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300,季度未超額,增值稅計入營業(yè)外收入或者其他收益,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300,貸,其他收益/營業(yè)外收入

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快賬用戶5476 追問 2025-04-09 10:55

如果是超額時應(yīng)繳納增值稅又怎么處理呢。賬面是300,按稅率3%是900元。

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齊紅老師 解答 2025-04-09 11:03

如果超額,就應(yīng)該實(shí)際繳納增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300,貸,銀行存款300

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快賬用戶5476 追問 2025-04-09 11:05

300是開票按1%算,但是稅務(wù)系統(tǒng)是3%征收,稅務(wù)系統(tǒng)是按900收的,不是300。

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齊紅老師 解答 2025-04-09 11:14

同學(xué),那你可以按照3%的金額做賬,應(yīng)交稅費(fèi)就是900,

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快賬用戶5476 追問 2025-04-09 11:15

那我確認(rèn)收入是按29100確認(rèn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-09 11:20

是的,同學(xué)。確認(rèn)收入減少。

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同學(xué)你好,確認(rèn)收入時,借,應(yīng)收賬款(銀行存款)30300,貸,主營業(yè)務(wù)收入30000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300,季度未超額,增值稅計入營業(yè)外收入或者其他收益,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300,貸,其他收益/營業(yè)外收入
2025-04-09
收入按照不含稅的金額
2025-02-11
按不含稅金額確認(rèn)收入的,季度不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2024-08-12
同學(xué)你好 對的 需要填寫的哦
2021-04-12
是不含稅金額確認(rèn)收入
2020-10-21
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