您好 按開票交增值稅,收入可以按月確認(rèn)
老師您好!客戶付了技術(shù)服務(wù)預(yù)付款,對(duì)方要求開票,發(fā)票開給客戶,技術(shù)服務(wù)還沒開始給客戶提供,這種情況我先不確認(rèn)收入可以嗎?
老師,您好,有個(gè)業(yè)務(wù)問題想請(qǐng)教一下您。 公司給客戶提供技術(shù)服務(wù),在提供服務(wù)的時(shí)候,公司會(huì)提供一些輔料。這種情況開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是否合理? 輔料很少,是否算混合經(jīng)營(yíng)?
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師,您好!外購(gòu)的是工具軟件產(chǎn)品,給客戶提供的是技術(shù)服務(wù),就是本公司提供人工加上這個(gè)工具軟件給客戶提供服務(wù)。購(gòu)買的是13%的軟件產(chǎn)品,但是銷售的是6%的技術(shù)服務(wù),這樣開票可以嗎?因?yàn)榭蛻舨唤邮?3%的發(fā)票。
請(qǐng)問公司同客戶簽的技術(shù)咨詢服務(wù)合同,實(shí)際提供咨詢服務(wù)過程中買了十幾萬設(shè)備,單間設(shè)備金額不超過5000元,這種情況開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給客戶可以嗎?發(fā)票含設(shè)備的金額
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
老師,增值稅的銷售額和所得稅季報(bào)的銷售額不一樣 沒關(guān)系吧
,這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以不一樣的。
好的 謝謝老師
不客氣祝您工作學(xué)習(xí)愉快。