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小規(guī)模企業(yè)補(bǔ)繳第一季度少交的增值稅分錄怎么做

2021-07-05 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-05 19:19

你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 19:20

那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-07-05 19:21

你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了嗎

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 19:22

沒有,之前應(yīng)交稅費(fèi)里沒有,現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)不就負(fù)數(shù)了嗎

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 19:23

是補(bǔ)繳第一季度的,當(dāng)時(shí)沒有提的

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齊紅老師 解答 2021-07-05 19:24

那你收入少做了 還是啥

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 19:25

是抵減時(shí)減多了

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 19:26

這個(gè)月稅局打電話來讓補(bǔ)上了

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:11

小規(guī)模的增值稅怎么抵扣

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 20:15

就是當(dāng)時(shí)填減免表時(shí)填多了

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:21

增值稅 減免的2%嗎 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)100*1% 你應(yīng)該交1 結(jié)果交了0.8 哪你的0.2去了哪里

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 20:23

對(duì),之前會(huì)計(jì)數(shù)字填多了,這個(gè)月稅局讓改報(bào)表把多減的補(bǔ)繳上了

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快賬用戶2766 追問 2021-07-05 20:23

現(xiàn)在分錄不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-05 20:24

借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款0.2 沒有余額 因?yàn)橹百J方余額1 你才交了0.8 剩下0.2 這次繳納之后是正好

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你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2021-07-05
你好!你之前計(jì)提過了增值稅嗎
2024-02-20
你好 小規(guī)模企業(yè)繳納上個(gè)季度的增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021-02-05
你好 虧損不用交稅,不作分錄的?
2021-06-24
你好,根據(jù)你的描述,這種情況不會(huì)退回一季度繳納的稅款?
2022-06-17
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