你好,免征的附加稅不需要計(jì)提。
你好,老師,麻煩幫我看看他這個(gè)稅怎么報(bào)的,做農(nóng)資的,紅字是我對(duì)了發(fā)票和開(kāi)票盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的,申報(bào)表是前會(huì)計(jì)申報(bào)的,這個(gè)咋對(duì)不上啊,全額繳稅哪怕有些免稅的,銷售額也差了20多萬(wàn),還是我不懂
請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣做了。計(jì)提了附加稅。完了免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的做法對(duì)不對(duì)。我咋感覺(jué)好像不太對(duì),麻煩老師給看看
立峰老師你好,我是像您咨詢的學(xué)生,因還沒(méi)問(wèn)完系統(tǒng)自動(dòng)不讓追問(wèn)了;麻煩您看下這個(gè):我好像記得企業(yè)出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的時(shí)候做的都是營(yíng)業(yè)外收入的老師
老師,就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺(jué)不對(duì)勁兒 就是之前的留抵退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但我多轉(zhuǎn)了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
老師,社保打電話問(wèn)轉(zhuǎn)給企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼1000多元用在哪了,我咋回答。我到賬直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了。這樣做對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
意思是直接把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入~免稅 就可以對(duì)吧
你好,是的,是這樣的?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝