您好 甲方跟乙方簽了三方協(xié)議委托付款,由乙方付款給丙方,但丙方開票給甲方,這樣可以
根據(jù)三方委托付款協(xié)議,甲方委托乙方付款給丙方。甲方開票給乙方,但是乙方把款付給了丙方。那么丙方應(yīng)該怎么把賬做平呢?丙方收到錢應(yīng)該怎么把賬做平?
如圖,甲方跟丙方簽了施工合同,目前甲方跟乙方簽了三方協(xié)議委托付款,由乙方付款給丙方,但丙方開票給甲方,這樣可以嗎?
建筑上項(xiàng)目,因種種原因,不能直接開票給甲方,乙方施工不了,委托丙方施工,先簽訂委托收款協(xié)議,即丙施工后開票給乙方,乙方再開票給甲方,甲方支付貨款時(shí)支付給丙,這樣操作可行?
您好 老師 請(qǐng)問總公司跟子公司簽訂委托協(xié)議,甲方為業(yè)主,乙方為總公司,丙方為子公司。甲方跟乙方簽訂運(yùn)營(yíng)合同,實(shí)際運(yùn)營(yíng)是丙方,乙方跟丙方簽訂委托運(yùn)營(yíng)協(xié)議。這種情況結(jié)算的話是甲方跟乙方結(jié)算,乙方跟丙方結(jié)算,那乙方既可以是出資方又可以是付款方 是嗎?
甲方跟乙方簽了3方協(xié)議,乙方代付錢給丙方,丙方開發(fā)票給甲方,但是乙方收取服務(wù)費(fèi),乙方收取的服務(wù)費(fèi),乙方需要向甲方開票嗎
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。