勾選平臺,直接點(diǎn)勾選不抵扣。
我有一張專票記的招待費(fèi),是不是認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,直接在認(rèn)證系統(tǒng)上把那個(gè)有效稅額調(diào)成0就可以了
老師你好,請問一下我上個(gè)月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒把它轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)嗎?
業(yè)務(wù)招待的專票是不是不可以抵扣的,那我在認(rèn)證系統(tǒng)的不抵扣勾選操作就可以了吧,那算進(jìn)業(yè)務(wù)招待的費(fèi)用就是總的支付的金額了嘛?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個(gè)月)。我抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個(gè)我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個(gè)月,一次性都給認(rèn)證了,請問,這個(gè)稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營改增新政策剛下來,當(dāng)時(shí)收到的基本都是普通發(fā)票了,結(jié)果有一家,一直開的是專票,當(dāng)時(shí)我就沒認(rèn)證,直接借,主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了。時(shí)間太長,我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認(rèn)證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請問這個(gè)稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)