學(xué)員您好,增值稅申報(bào)的話就填在附表一開具增值稅發(fā)票那一欄即可
老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確
你好,老師。我們這個(gè)月租金收入不確認(rèn),但已開發(fā)票,稅金需要確定,請(qǐng)問增值稅怎么申報(bào),填寫在哪里。謝謝。
老師,您好我想問一下,我們公司三月份的收入,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入,掛了應(yīng)收賬款,增值稅也申報(bào)了。但是我們現(xiàn)在才收了錢開了票,做賬我沖了應(yīng)收,請(qǐng)問增值稅申報(bào)怎么填寫呢?
請(qǐng)教老師,我們7月底有一筆出口業(yè)務(wù),需要確認(rèn)收入,我們是外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),往哪些表里填數(shù)據(jù),分別是哪個(gè)位置填,謝謝老師
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
但是老師我的收入少,稅金多
學(xué)員,你的意思是不是會(huì)計(jì)上沒有這部分收入的,但是增值稅上有這塊稅金? 如果是這種情況,你的增值稅就是這么申報(bào)的,因?yàn)槟汩_了發(fā)票就要申報(bào)增值稅的,申報(bào)時(shí)填在開票欄次下的銷售額和銷項(xiàng)稅額里 如果是因?yàn)樽饨鸬乃鶎僭路葸€沒到所以你們會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入的話就是這么操作的,因?yàn)槎悤?huì)本來(lái)就有差異。會(huì)計(jì)上還沒到收入確認(rèn)時(shí)間,但由于開票了,那增值稅上就要確認(rèn)增值稅的收入和銷項(xiàng)稅額
老師,我們是收入已經(jīng)到賬,發(fā)票已開據(jù),領(lǐng)導(dǎo)就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確認(rèn)收入,先做預(yù)收,但是稅金需要交納,但是在申報(bào)增值稅時(shí),就要按開發(fā)票的收入做,這樣利潤(rùn)表收入和增值稅報(bào)表收入不符了。
學(xué)員,上的,你的情況我了解的 我上條回復(fù)也已經(jīng)說(shuō)了,這就是稅會(huì)差異,就是這么處理的 因?yàn)闀?huì)計(jì)遵從的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅遵循增值稅暫行條例,遵循的標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,是會(huì)有差異的,而這個(gè)差異就是正常的