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你好,老師。我們這個(gè)月租金收入不確認(rèn),但已開發(fā)票,稅金需要確定,請(qǐng)問增值稅怎么申報(bào),填寫在哪里。謝謝。

2021-07-05 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-05 11:21

學(xué)員您好,增值稅申報(bào)的話就填在附表一開具增值稅發(fā)票那一欄即可

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快賬用戶5921 追問 2021-07-05 15:08

但是老師我的收入少,稅金多

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齊紅老師 解答 2021-07-05 15:17

學(xué)員,你的意思是不是會(huì)計(jì)上沒有這部分收入的,但是增值稅上有這塊稅金? 如果是這種情況,你的增值稅就是這么申報(bào)的,因?yàn)槟汩_了發(fā)票就要申報(bào)增值稅的,申報(bào)時(shí)填在開票欄次下的銷售額和銷項(xiàng)稅額里 如果是因?yàn)樽饨鸬乃鶎僭路葸€沒到所以你們會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入的話就是這么操作的,因?yàn)槎悤?huì)本來(lái)就有差異。會(huì)計(jì)上還沒到收入確認(rèn)時(shí)間,但由于開票了,那增值稅上就要確認(rèn)增值稅的收入和銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶5921 追問 2021-07-05 15:30

老師,我們是收入已經(jīng)到賬,發(fā)票已開據(jù),領(lǐng)導(dǎo)就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確認(rèn)收入,先做預(yù)收,但是稅金需要交納,但是在申報(bào)增值稅時(shí),就要按開發(fā)票的收入做,這樣利潤(rùn)表收入和增值稅報(bào)表收入不符了。

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齊紅老師 解答 2021-07-05 15:34

學(xué)員,上的,你的情況我了解的 我上條回復(fù)也已經(jīng)說(shuō)了,這就是稅會(huì)差異,就是這么處理的 因?yàn)闀?huì)計(jì)遵從的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅遵循增值稅暫行條例,遵循的標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,是會(huì)有差異的,而這個(gè)差異就是正常的

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學(xué)員您好,增值稅申報(bào)的話就填在附表一開具增值稅發(fā)票那一欄即可
2021-07-05
附表一免稅銷售貨物,然后減免明細(xì)表出口那里第一列、第三列填寫銷售額。
2023-08-09
你理解的是正確的哦
2021-06-01
這個(gè)樣子的這個(gè)房房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),他在計(jì)算這個(gè)增值稅的時(shí)候,是可以扣除這個(gè)地價(jià)之后來(lái)繳納增值稅。你需要填寫你的附表,就是有一張附表,附表上還是富表示,我現(xiàn)在就記得不太清楚了,這里面專門填寫這個(gè)扣除項(xiàng)。
2021-01-27
nh未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
2021-02-21
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