附表一免稅銷售貨物,然后減免明細(xì)表出口那里第一列、第三列填寫銷售額。
請(qǐng)問老師,我們單位是外貿(mào)企業(yè),剛申報(bào)了出口退稅,增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅的需要在哪里填東西嗎?
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
老師,您好,請(qǐng)問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請(qǐng)教老師,我們7月底有一筆出口業(yè)務(wù),需要確認(rèn)收入,我們是外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),往哪些表里填數(shù)據(jù),分別是哪個(gè)位置填,謝謝老師
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會(huì)計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師您好,房產(chǎn)中介付給58的端口費(fèi),會(huì)計(jì)科目怎么寫?
郭老師,稅務(wù)說我們一張票金額開的很大,問是不是我們實(shí)際應(yīng)開的金額,這張是找朋友開的,沒業(yè)務(wù),這算虛開嗎,我們?cè)趺唇忉尡容^好
A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,電子設(shè)備欄的1、2、3、4、5、8分別怎么填,對(duì)應(yīng)哪些科目
謝謝老師,那我對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)的這筆發(fā)票,是正常認(rèn)證并統(tǒng)計(jì)么?
你好,外貿(mào)的選擇退稅勾選。
這個(gè)退稅勾選,在哪里呢?我這個(gè)打開就沒有退稅勾選呢
一豪,你商貿(mào)的做了出口備案嗎?
還沒有做出口備案,那我們這筆對(duì)應(yīng)的就先別認(rèn)證?
對(duì)的,是的,是這么做的,你沒有不顯示
我給S局打電話,說只能做出口退稅備案,是一回事么?
是的,就是這么做的。
那也就是7月份出口7月份就必須得確認(rèn)收入么? 如果我都晚一個(gè)月呢,都放在8月份,可以么
你好這個(gè)沒有規(guī)定。
那也就是我這張票先不認(rèn)證,因?yàn)檫€沒有做備案,收入與備案都在8月份做,9月份報(bào)稅時(shí)就可以點(diǎn)退稅勾選,就可以了吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝老師! 我剛才看了下關(guān)單是7月31號(hào)開的,但是8月1號(hào)到的韓國,所以這個(gè)收入確認(rèn)在8月也行吧? 另外出口備案有時(shí)間限制么?像我這種業(yè)務(wù)晚一兩個(gè)月湊兩三單,也是可以的吧?
可以 盡快去 正規(guī)的你都應(yīng)該備案之后你再出口的
好的,謝謝老師,那出口退稅報(bào)稅是申請(qǐng)完退稅后報(bào),還是現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)就報(bào)
申報(bào)完了增值稅再申請(qǐng)出口退稅,出口退稅15號(hào)之前。
還是沒明白老師,我這月申報(bào)完增值稅后,就是出口的這一筆做在8月份,也需要在本月15號(hào)前做出口退稅申報(bào)么?
你好,符合出口退稅要求嗎?如果符合的話可以的,你也可以在下一個(gè)月,也可以在本月都行。