可以銷售費用差旅費三級科目寫住宿費。
我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負(fù)責(zé)人來指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計入業(yè)務(wù)招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細(xì),注明本單位以外人員來分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
老師,麻煩您看一下,這是公司的科研項目的賬務(wù)處理,您看這樣可以嗎,比如因為研發(fā)活動,科研人員產(chǎn)生了住宿費,那么應(yīng)該是借“研發(fā)支出——費用化支出——a項目——差旅交通費——住宿費”,科研成果最終沒有形成無形資產(chǎn),再借“管理費用——a項目”貸“研發(fā)支出——費用化支出——a項目——差旅交通費——住宿費”,您看是這個意思嘛?
老師 請問一下 我有單獨設(shè)置管理費用車輛費用加油費 那員工出差開車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費嗎 還是放加油費
老師好,業(yè)務(wù)員出差住宿的費用,可以單獨用,銷售費用-住宿費來核算嗎?因為這部分占比比較大,以前都是計入銷售費用-差旅費 差旅費下面沒有設(shè)置三級明細(xì)科目的
我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務(wù)員叫王新,但是業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發(fā)票拿給財務(wù),所以財務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
目前賬套沒有設(shè)三級明細(xì)科目,可以直接計入銷售費用-住宿費用,這個二級科目嗎?
你好,可以的,可以的。