你好? 直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目? 沖減留底?
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報,以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設(shè)置為累計金額,導(dǎo)致之前申報的利潤報表都是錯誤的,本期管理費都可高達兩百多萬,并且她也時不時會去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報,那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好?
我們公司這個月想申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進項稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報時的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報時我就可以減去這個留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師你好!我公司去年成立的,目前要注銷了,結(jié)果增值申報表上還有28元的留抵稅,請問稅務(wù)注銷這點留底的金額我公司可以申請不要嗎。因為想盡快把公司注銷了。
老師好,我公司要注銷,賬上和納稅申報表都體現(xiàn)出還有28元的留抵稅,因為時間緊,金額小我公司自動放棄。請問我可以怎么處理嗎?
老師你好請問我公司是做貨物銷售的,現(xiàn)在我公司給別的公司借款,產(chǎn)生了利息收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有需不需要繳納增值稅,這種情況下還有留底稅額,可以抵扣嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那么稅務(wù)上的納稅申報表要轉(zhuǎn)出嗎?
是的 需要進項稅轉(zhuǎn)出處理?
老師,請問有相關(guān)的文件嗎?
你自己不想留底 只能這么做 沒有文件會寫明白這么操作?