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增值稅專用發(fā)票沖紅,報稅需要做進項轉(zhuǎn)出嗎

2021-07-05 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 10:38

之前做了進項抵扣的話,需要進項轉(zhuǎn)出。

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之前做了進項抵扣的話,需要進項轉(zhuǎn)出。
2021-07-05
會計處理進項稅轉(zhuǎn)出 貸方藍字 填增值稅申報表填進項稅轉(zhuǎn)出好,做負數(shù)分錄就行,然后報表填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。你好,做負數(shù)分錄就行,然后報表填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。 損益借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
2022-09-14
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖 報表上也要填寫負數(shù)
2021-06-04
你好 舉個例子 借?庫存商品負數(shù)?貸?應付賬款?負數(shù)?應交稅費?進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-12-07
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 -負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-01-17
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