之前做了進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師 開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,在納稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)還需要處理嗎?
進(jìn)出口票的發(fā)票錯(cuò)誤開(kāi)紅字發(fā)票以后,我們這邊是已經(jīng)做了發(fā)票勾選了需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎(做出口退稅用的發(fā)票紅沖后需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?)?
增值稅專用發(fā)票沖紅,報(bào)稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
國(guó)稅代開(kāi)專用發(fā)票,發(fā)票錯(cuò)誤,紅沖重新開(kāi)具,紅沖時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再次收到專用發(fā)票時(shí),需要進(jìn)項(xiàng)稅額再次計(jì)入么?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
跨年進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
老師您好我們公司承包給個(gè)人施工管網(wǎng)按裝,個(gè)人給公司開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時(shí)候需要要到1到3種物料,但是價(jià)格是算在服務(wù)費(fèi)里面的,物料不單獨(dú)收費(fèi)。物料有進(jìn)貨發(fā)票,我想問(wèn)這個(gè)物料是必須在我們給顧客開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票上同時(shí)另起一行開(kāi)出來(lái)注明贈(zèng)送金額是零元,還是可以不用開(kāi)關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對(duì)方開(kāi)的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)把之前的發(fā)票紅沖了,開(kāi)57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對(duì)方要把這張發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張金額57000的發(fā)票,不會(huì)做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料早已入到項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
給公司開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對(duì)。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?
老師你好!勞務(wù)公司簽訂合同為2023年,現(xiàn)在甲方把2022年未申報(bào)的工資給公司,2024年補(bǔ)申報(bào),現(xiàn)在后臺(tái)預(yù)警,需要提供銀行記錄,這樣怎么處理
怎么看進(jìn)項(xiàng)銷和銷項(xiàng)發(fā)票發(fā)票
您好,我們是初創(chuàng)公司,請(qǐng)問(wèn)一下收到股東的錢,這個(gè)是記實(shí)收資本,還是其他應(yīng)付款,這兩個(gè)在賬務(wù)處理和涉稅,分別有啥不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師審計(jì)報(bào)告出的時(shí)候,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表跟實(shí)際的有出入,現(xiàn)在怎么辦?