你好,當時增值稅是有抵扣的吧?
2009年10月份,購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣廢品賣了6萬,固定資產(chǎn)清理增值稅如何確定?
我購入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)20萬貸,銀行存款20萬,賣掉固定資產(chǎn)是借固定資產(chǎn)清理5萬,累計折舊15萬,貸固定資產(chǎn)20萬,賣掉以后是借銀行存款3.39萬,帶固定資產(chǎn)清理3萬應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-銷項稅0.39萬,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理兩萬,這里的稅會差異在哪兒啊
我們公司一般納稅人,之前購買的固定資產(chǎn)轎車現(xiàn)在賣給其他公司。開專票還是普票?固定資產(chǎn)清理又如何做分錄?
公司2022年購買一輛車3405443.27然后2023年2月賣出去180萬還剩余1555443.27元已經(jīng)累計折舊275724.82元,做固定資產(chǎn)清理的話是借營業(yè)外支出1279718.45固定資產(chǎn)清理1279718.45但是固定資產(chǎn)原值最后還剩余累計折舊275724.85元,如何做固定資產(chǎn)清理
17年6月公司買的小貨車59800,折舊34543.6,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:固定資產(chǎn)清理10212.25 貸:資產(chǎn)處置損益 10212.25,資產(chǎn)處置損益在借貸還是貸方,資產(chǎn)處置損益在貸方 固清就有余額了
老師請教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項
老師,我們公司車間買了臺洗地機,買了一臺冰柜,還有螺桿空壓機,起重機,那個固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個模塊查詢企業(yè)所得稅申報了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
誰知道呢!不知道啊…
你好,需要去查之前的憑證,才知道是否抵扣。 如果抵扣了,增值稅=銷項稅額—進項稅額 如果沒有抵扣,增值稅=6萬/1.03*2%?
沒抵扣過,開的是普通發(fā)票
你好,沒有抵扣,增值稅應(yīng)納稅額=6萬/1.03*2%?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝