按照實際銷售額填寫減免的填寫在11行。
小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅季度未超過30萬,附加稅不能0申報,請問怎么填寫金額申報
老師,問下小規(guī)模納稅人開票未超過45萬,增值稅是0元,那申報附加稅的時候是怎么填寫一般計稅增值稅那一欄呢
老師我想問一下,小規(guī)模超過45萬要交增值稅,那附加稅的繳稅基數(shù)是45萬,還是30萬
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報增值稅的時候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
老師,請問2022年小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票增值稅是零稅率,那么如果季度超過45萬元了納稅申報表怎么填寫?銷售額填哪一欄里?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應(yīng)該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子
遞延所得稅負(fù)債,未來實際要交稅的時候,該怎么做會計分錄,能否舉個例子
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個出席會議,會議的所持表決權(quán)過半數(shù)是把這個沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計算,還是說刨去這個沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個繳納和扣除員工工資時會計分錄怎么寫?