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老師,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),還有就是現(xiàn)在都是軟件做賬了,那分錄做好后后怎么整理做成報(bào)表呢

2021-07-04 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-04 23:15

同學(xué),你好,分錄做完后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,然后就可以查到報(bào)表了哈

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快賬用戶2067 追問 2021-07-04 23:16

就是說,做完分錄后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,查看報(bào)表這些軟件都自動(dòng)生成了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:18

是的哦,軟件做賬報(bào)表自動(dòng)生成

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快賬用戶2067 追問 2021-07-04 23:18

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬這些都不需要再操作了嗎,軟件都是自動(dòng)完成的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:19

你需要點(diǎn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益,點(diǎn)一下結(jié)賬

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快賬用戶2067 追問 2021-07-04 23:20

什么時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:26

月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的

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快賬用戶2067 追問 2021-07-04 23:36

老師,應(yīng)交稅費(fèi)也有結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:40

你是一般納稅人還是小規(guī)模呢

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快賬用戶2067 追問 2021-07-04 23:52

在看一般納稅人的賬

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:53

一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄

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快賬用戶2067 追問 2021-07-04 23:54

分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-04 23:56

每月的分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(金額是算出來的銷項(xiàng)減-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 年末分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(1年的累計(jì)金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(1年的累計(jì)金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2067 追問 2021-07-05 00:09

老師,搞不懂怎么通過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)

老師,搞不懂怎么通過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
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齊紅老師 解答 2021-07-05 00:13

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí)才有

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同學(xué),你好,分錄做完后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,然后就可以查到報(bào)表了哈
2021-07-04
所有的成本都沒發(fā)票 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫賬載金額 支付了貨款做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款的嗎 是的話借庫存商品 貸預(yù)付賬款
2025-05-26
直接調(diào)整就可以了 借管理費(fèi)用貸研發(fā)費(fèi)用高-資本化
2020-09-01
同學(xué)。權(quán)責(zé)發(fā)生制下,是要用預(yù)提的。 你是什么自動(dòng) 結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-11
您好,以前折舊不管,做固定資產(chǎn)的變更,是在固定資產(chǎn)模塊里做變更后生成分錄的。,折舊就是月末點(diǎn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不用手動(dòng)調(diào)整,固定資產(chǎn)模塊生成的憑證都不能手動(dòng)改金額
2023-11-20
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