直接做賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
問一下,商業(yè)匯票當(dāng)時收到的時候,做應(yīng)收票據(jù)的時候做的是客戶給我的,后來票據(jù)到期了,錢到銀行了,但是一個財務(wù)公司付的款,不是我當(dāng)時收到的時候客戶的名稱了,那這個應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,我想問問,我當(dāng)時買東西的時候先從公賬付的款,付了款之后當(dāng)時還沒開發(fā)票,過了兩個月才收到發(fā)票,我當(dāng)時買的時候做的分錄借:費(fèi)用貸:銀行存款 那下個月來發(fā)票的時候,我怎么做分錄了?
公賬收了客戶的款項,但是客戶又不想要票了,我怎么處理?我收錢的時候做的分錄是借銀行;貸應(yīng)收-XX客戶
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
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