你好。。如果是發(fā)生收入了,就正常確認(rèn)無票收入。
之前收客戶保證金現(xiàn)客戶用保證金抵租金 一、收客戶保證金的分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——XX保證金 二、保證金轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的分錄是: 借:其他就付款——XX保證金 貸:應(yīng)收賬款——XX客戶 資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平衡要如何做? 當(dāng)月的銀行流水單上沒有顯示收付
老師,我們公司收客戶管理費(fèi),20年1200元,給客戶開的收據(jù),我收款的時(shí)候是做的借:銀行存款1200,貸:預(yù)收賬款-管理費(fèi)1200;我是小規(guī)模,按季度做無票收入怎么做分錄?
請(qǐng)問,我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬,我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請(qǐng)問這個(gè)是怎么做為往來賬處理的?
公賬收了客戶的款項(xiàng),但是客戶又不想要票了,我怎么處理?我收錢的時(shí)候做的分錄是借銀行;貸應(yīng)收-XX客戶
員工收到客戶預(yù)付貨款,已做賬,還沒發(fā)貨客戶不要了,員工自己把錢退回客戶 收到錢時(shí)做借:其他應(yīng)收款-員工 貸:預(yù)收賬款-xx公司 客戶不要錢退回去做紅字沖銷,我想問收錢時(shí)這樣做賬對(duì)不對(duì)或者先不做賬,公司收到錢再做賬
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時(shí)候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購時(shí),如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
除了這種做無票收入的處理,還有沒有別的處理方式?
正規(guī)處理是這種。 不正規(guī)的在平臺(tái)上也不好說。
沒有別的方法了?
你好??公賬收了客戶的款項(xiàng),但是客戶又不想要票了,我怎么處理 就是做無票收入??