你好,可以記賬,但是沒有發(fā)票不能在個人所得稅稅前扣除。
你好!老師,我剛聽了個體的專題課,現(xiàn)在有幾個問題不明白,想請教一下1.個體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個體戶什么都沒有會怎么樣?2.個體戶和小規(guī)模都不存在進(jìn)項一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務(wù)局辦理自開,這個是有行業(yè)要求?4.個體戶如果開具的增票超過免稅了,申報增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報?
請問老師,個體工商戶剛開業(yè)三個月,現(xiàn)在賬都沒做,前期的一些費用、以及購買的固定資產(chǎn)、場地租賃等都沒有發(fā)票,只有合同,請問這樣的話,我能入賬嗎?白條子可以入賬嗎?
請問老師,個體工商戶,是查賬征收的,我們是服務(wù)行業(yè),平時采購七七八八的水果零食等費用,沒有發(fā)票的,可以寫白條子叫采購員簽字嗎?這樣做賬可以嗎?
老師,我們平時的采購材料比較零星,因此個體戶基本上不給我們開票,都是一些采購單子,我們把材料拉到倉庫開的入庫單,我都把這些沒有票的成本做進(jìn)去了,現(xiàn)在馬上匯算清繳了,這怎么辦呢,
#提問#老師,我們的個體戶,好多業(yè)務(wù)都是沒有發(fā)票的,怎么記賬喔,個體戶是不是可以不做賬,采購的一些零配件一般只有手寫的單子入庫
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進(jìn)項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本
那比如我個體戶開了發(fā)票出去就要全額交稅嘛,采購沒有發(fā)票,成本也不能稅前扣除是吧
你好,是的,是這樣的。
我賬務(wù)處理還是按照正常的來,只是沒有發(fā)票不進(jìn)行稅前扣除對吧
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
老師,個體戶第一季度沒開票,但是按額定征收還是交稅了的,這個稅怎么做賬?第二季度我開了5萬塊,沒超過額定征收的8萬,這部分銷項稅又怎么做賬
你好,同學(xué)交的增值稅還是所得稅?
交的所得稅
增值稅免稅需要做分錄么?
你好,那就是 借 所得稅費用 貸 銀行存款 增值稅免稅不用做分錄。