你好 建議不入賬,因?yàn)槟愕母郊煌暾?能取得相關(guān)的票據(jù)再入賬
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下1.如果在農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)中發(fā)放工資,能作為工程項(xiàng)目成本嗎?計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)候能稅前扣除嗎?,2.一定要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票才可以抵扣成本,3.有的說(shuō)工資表,合同這些,再報(bào)個(gè)稅都可以入成本,報(bào)稅時(shí)候是只能按次還是按月都可以呢?
七月開(kāi)辦企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了些辦公用品,電腦,打印機(jī),辦公桌等等,發(fā)票還沒(méi)給公司開(kāi),說(shuō)十月份開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師,我做七月賬還是等發(fā)票到在做,如果做七月賬,比如說(shuō)打印機(jī),借:預(yù)付賬款貸:開(kāi)辦費(fèi)-管理費(fèi) 還有辦公桌之類(lèi)的金額達(dá)到三千以上了,可以做固定資產(chǎn)嗎? 開(kāi)辦時(shí)都是現(xiàn)金做的
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)剛開(kāi)業(yè)三個(gè)月,現(xiàn)在賬都沒(méi)做,前期的一些費(fèi)用、以及購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)、場(chǎng)地租賃等都沒(méi)有發(fā)票,只有合同,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我能入賬嗎?白條子可以入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒(méi)有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒(méi)有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒(méi)有生產(chǎn),老板私賬買(mǎi)了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開(kāi)發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)了?,F(xiàn)在對(duì)公賬戶(hù)我才去開(kāi)出來(lái),外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢(qián)退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金,但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶(hù)有足夠的錢(qián)了,再把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來(lái)支付嗎,還是從經(jīng)營(yíng)所得額扣減?
老師 問(wèn)下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買(mǎi)啤酒的,問(wèn)他有沒(méi)有入庫(kù)單,他說(shuō)沒(méi)有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒(méi)有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢(xún)
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅明細(xì)表用不用填?
但是我錢(qián)都是從銀行賬上面轉(zhuǎn)出去了,這樣我怎么操作為好呢?
你好 能有相關(guān)的票據(jù)就最好了如果沒(méi)有的話 就附上你的銀行回單吧。