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、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年10月,發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)分析計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額:(1)購(gòu)買一批原料用于應(yīng)稅產(chǎn)品生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款32000元。請(qǐng)運(yùn)輸公司將原料運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款700元。(2)購(gòu)買一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額80000元(3)向農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明金額24000元。(4)購(gòu)買一批辦公文具,取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)共6780元。(5)購(gòu)買一批桌椅用于職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元,稅額1300元。(6)將一批2022年7月購(gòu)入的貨物發(fā)給員工作為福利。該批貨物賬面成本8200元(包括運(yùn)費(fèi)成本200元),購(gòu)入當(dāng)月已憑增值稅專用發(fā)票抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅。(7)上月購(gòu)進(jìn)的一批農(nóng)產(chǎn)品因管理不善全部霉?fàn)€變質(zhì),該批農(nóng)產(chǎn)品賬面成本5460元,購(gòu)買時(shí)未取得增值稅專用發(fā)票,已按9%的扣除率計(jì)算抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅。

2022-11-21 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-21 11:00

你好 稍等 需要一些時(shí)間 做完發(fā)出

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齊紅老師 解答 2022-11-21 11:10

某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年10月,發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)分析計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額:(1)購(gòu)買一批原料用于應(yīng)稅產(chǎn)品生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款32000元。請(qǐng)運(yùn)輸公司將原料運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款700元。 進(jìn)項(xiàng)32000*0.13%2B700*0.09=4223 (2)購(gòu)買一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅額80000元 進(jìn)項(xiàng)80000*0.13=10400 (3)向農(nóng)民收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明金額24000元。 進(jìn)項(xiàng)24000*0.09=2160 (4)購(gòu)買一批辦公文具,取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)共6780元。 進(jìn)項(xiàng)0 (5)購(gòu)買一批桌椅用于職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元,稅額1300元。 進(jìn)項(xiàng)0 (6)將一批2022年7月購(gòu)入的貨物發(fā)給員工作為福利。該批貨物賬面成本8200元(包括運(yùn)費(fèi)成本200元),購(gòu)入當(dāng)月已憑增值稅專用發(fā)票抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=8000*0.13%2B200*0.09=1058 (7)上月購(gòu)進(jìn)的一批農(nóng)產(chǎn)品因管理不善全部霉?fàn)€變質(zhì),該批農(nóng)產(chǎn)品賬面成本5460元,購(gòu)買時(shí)未取得增值稅專用發(fā)票,已按9%的扣除率計(jì)算抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5460/(1-0.09)*0.09=540

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