你好是的,不需要認(rèn)證,填寫在減免明細(xì)表附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面 還有主表應(yīng)納稅減征額里面。
購買稅控設(shè)備取得的專票是不是不用進(jìn)行認(rèn)證,直接填寫增值稅減免稅表就可以
老師你好,我想問首次購買稅控設(shè)備,取得的專項(xiàng)發(fā)票,是不是不用認(rèn)證,報(bào)稅的時(shí)候,填附表四增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以?
關(guān)于初次申領(lǐng)稅控設(shè)備的費(fèi)用以及后續(xù)稅控設(shè)備的年費(fèi),這都是可以抵減增值稅應(yīng)納稅額的。但是關(guān)于申報(bào)表的填寫,減免稅明細(xì)申報(bào)表到底要不要填寫,在會(huì)計(jì)問上有不同的老師給出不同答案,我現(xiàn)在想要一個(gè)正確答案
關(guān)于初次申領(lǐng)稅控設(shè)備的費(fèi)用以及后續(xù)稅控設(shè)備的年費(fèi),這都是可以抵減增值稅應(yīng)納稅額的。但是關(guān)于申報(bào)表的填寫,減免稅明細(xì)申報(bào)表到底要不要填寫,在會(huì)計(jì)問上有不同的老師給出不同答案,我現(xiàn)在想要一個(gè)正確答案
老師,?申報(bào)增值稅的時(shí)候 稅控盤減免稅款的那個(gè)步驟是需要填寫3個(gè)表嗎?第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì) 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 第三步主表應(yīng)納稅額減征額 是這樣嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會(huì)跟這個(gè)供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計(jì)入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會(huì)有3-6個(gè)月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個(gè)到底是怎么個(gè)算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個(gè)月公司開了發(fā)票,這個(gè)月還能注銷不,還是要等到6月把稅報(bào)了都,才能注銷
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個(gè)股東分紅需要再匯算清繳的時(shí)候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請問年度個(gè)人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險(xiǎn)嗎?這個(gè)商業(yè)健康險(xiǎn)指的是什么?
那老師是不是勾選平臺(tái)哪里 選擇發(fā)票不需要抵扣的 然后填報(bào)的時(shí)候就按照你說的那么做就行!老師還有一個(gè)問題 就是銷售方給我們開了紅字發(fā)票,我們也是選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎?
是的,選擇不抵扣,勾選 負(fù)數(shù)發(fā)票你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以 如果之前認(rèn)證了。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。