你好!你應(yīng)該補充計提就好了。
老師,你好!計提工會經(jīng)費,按每個月工資總額的2%計提,但是一般工資是當(dāng)月計提,下個月發(fā)放。那計提工會經(jīng)費是按計提來算,還是發(fā)工資的月份的金額來算。比如2月計提工會經(jīng)費,1月的工資2月發(fā)放10000元,2月計提工資20000元。那2月計提工會經(jīng)費是用20000元來計提,還是按10000來計提?
請問老師,計提下月工資的時候,計提工資是按上月的金額計提10000,但是到了下月發(fā)放工資,實際是13000.有誤差,該怎么處理
11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6,實際12月的工資在2月份才發(fā)放的實際發(fā)放了30萬,那差額那部分補計提。計提工資是計提當(dāng)月的還是下月的呢,因為是員工工資跟銷售業(yè)績有關(guān),要實際發(fā)放才直接具體金額,計提只是計提一個大概金額嗎
公司的工資是本月計提,下月發(fā)放,在本月時做了工資計提,到下月時把計提的全部沖掉,然后又做了實際發(fā)放的帳,但是用的分錄還是計提工資時的分錄,為什么啊
老師,當(dāng)時5月份員工全勤工資計提是32500。但是6月實際發(fā)放的時候,因為員工有休假,實際應(yīng)發(fā)工資是28856.32,那么差額的是不是我應(yīng)該把多計提的工資調(diào)減?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?