但是你的填表是需要交稅的
老師,第二季度沒有收入,成本也是一些管理費(fèi)用申報(bào)系統(tǒng)里面自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)和第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表一樣的數(shù)據(jù)了,這里面是沒有需要繳納的企業(yè)所得稅吧?
老師,圖一是第二季度4-6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù),這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計(jì)利潤(rùn)表,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用,所以在1-6月利潤(rùn)表里即使是利潤(rùn)負(fù)數(shù),也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅,這樣勾稽關(guān)系對(duì)么?
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表里的收入成本利潤(rùn)總額自動(dòng)生成的只有三月的數(shù)據(jù),怎么辦?需要手動(dòng)改成本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎
本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng),但是我核對(duì)了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,還是有利潤(rùn)總額不變?,F(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那點(diǎn)符合小型微利企業(yè)所得稅好像就不繳納了。我一季度的時(shí)候已經(jīng)繳納了。我第二季沒有收入,也不應(yīng)該繳納的
你看看我點(diǎn)的
哦,這么看是不需要交了