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請問老師:我繳納去年的企業(yè)所得稅會計分錄對不

請問老師:我繳納去年的企業(yè)所得稅會計分錄對不
2021-07-03 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-03 09:11

你好最后一個是借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,別的對

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快賬用戶4977 追問 2021-07-03 09:14

這個不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哦,直接是讓是讓未分配利潤減少,對不?

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快賬用戶4977 追問 2021-07-03 09:16

那用會計軟件做賬,為什么他是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,電腦把本年搞再貸方的,一直提示錯誤

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快賬用戶4977 追問 2021-07-03 09:17

那用會計軟件做賬,為什么他是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,電腦把本年利潤寫在貸方的,一直提示錯誤,數(shù)據(jù)結(jié)果也有錯誤

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:22

直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面,這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是自己做,這個結(jié)轉(zhuǎn)損益不能自動去結(jié)轉(zhuǎn)這個,你不能去選擇這個,這個準(zhǔn)則要求結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面

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快賬用戶4977 追問 2021-07-03 09:26

要手動結(jié)轉(zhuǎn)哦,我是說哦老實提示我弄錯了

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快賬用戶4977 追問 2021-07-03 09:26

就是這一個科目要手動結(jié)轉(zhuǎn)哦

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:33

是的,這個是手動自己去結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶4977 追問 2021-07-03 09:33

哦,好的,知道了,謝謝汪老師!

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齊紅老師 解答 2021-07-03 09:41

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好最后一個是借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,別的對
2021-07-03
。借應(yīng)交稅費貸銀行存款。借以前年度調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2022-07-21
你好 借所得稅費用 貸銀行存款
2022-06-30
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出—滯納金,?貸:銀行存款
2021-12-07
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出—滯納金,?貸:銀行存款
2021-12-06
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