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員工先向出納借支500元,后期報(bào)銷300元發(fā)票,還200元現(xiàn)金給出納。這兩個(gè)會(huì)計(jì)怎么寫借支單和還款單,怎么寫分錄

2021-07-02 21:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 21:13

同學(xué)你好!借款的話 借:其他應(yīng)收款? ?500 ? ? 貸:銀行存款? ?500 報(bào)銷的話 借:管理費(fèi)用? ? 300 ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金? ?200 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款? ? 500

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快賬用戶3096 追問 2021-07-02 21:17

那借款時(shí)需要填寫借支單,還款的時(shí)候需要填寫還款單嗎?這個(gè)又怎么填寫

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快賬用戶3096 追問 2021-07-02 21:18

你上面的分錄不是需要原始憑證嗎?是怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-02 21:56

就是這兩個(gè)分錄啊 原始憑證的話? ? 一個(gè)是借條 一個(gè)是發(fā)票的啊

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同學(xué)你好!借款的話 借:其他應(yīng)收款? ?500 ? ? 貸:銀行存款? ?500 報(bào)銷的話 借:管理費(fèi)用? ? 300 ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金? ?200 ? ? ?貸:其他應(yīng)收款? ? 500
2021-07-02
需要開收據(jù) 1000是現(xiàn)金支付的嗎 100也是的話 摘要預(yù)支借款,對(duì)方科目其他應(yīng)收款,貸方金額1000 ? 摘要報(bào)銷xx業(yè)務(wù),對(duì)方科目其他應(yīng)收款,貸方金額100 開了收據(jù)不還
2021-05-19
同學(xué),你好 不用寫收據(jù),日記賬登記100
2021-05-19
日記賬就把后面實(shí)際支付的100元登記上就行了,減少記入貸方。
2023-07-07
借其他應(yīng)收款貸銀行存款4000 醫(yī)療費(fèi)2200,你們單位給他承擔(dān)嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款2200 借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款1800
2022-07-12
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