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老師,庫存商品盤點的時候暫估金額是5萬已經(jīng)做賬,實際銷售的時候達不到5萬,中間這個差額怎么做賬?

2021-07-02 17:39
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齊紅老師

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2021-07-02 17:39

同學 庫存商品盤點的時候暫估成本金額5萬,實際結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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同學 庫存商品盤點的時候暫估成本金額5萬,實際結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2021-07-02
您好,那您逐筆核對收發(fā)存賬實記錄
2022-01-03
同學你好,1、庫存的,差額少的,先是借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:庫存商品,2、往來帳款的,如果是現(xiàn)在1月3號調(diào)帳,就直接掛帳,借應付帳款,貸:營業(yè)外收入
2022-01-03
您好,退貨就是紅字沖回暫估入庫分錄
2021-07-30
是你申報錯誤,要更正申報,跟做賬無關哈
2024-01-29
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