同學(xué)你好 銀行存款繳納水費1000元,其中鑄造車間負(fù)擔(dān)800元,廠部負(fù)擔(dān)200元。 記賬憑證上寫貸:制造費用800 管理費用200。這對嗎?——不對的 借,制造費用 借,管理費用 貸,銀行存款 那銀行存款日記賬,我應(yīng)該寫什么?——登記貸方發(fā)生額1000 對應(yīng)科目寫一個(水費寫啥?)還是兩個(制造費用 管理費用)?——寫制造費用,管理費用;
23.27日,簽發(fā)轉(zhuǎn)支票3051元,支付市南供電局電費及進(jìn)項稅額。其中,鑄造車間負(fù)擔(dān)電費2300元,廠部負(fù)擔(dān)電費400元。24.29日,向萬山市水動電機(jī)廠售出商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票內(nèi)列:40KW電機(jī)殼900臺,單價198元,價款178200元,稅額23166元。當(dāng)即收到轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。25.30日,分配本月職工工賢總額80500元,按用途分配為:25KW電機(jī)殼生產(chǎn)工人工資24000元40KW電機(jī)殼生產(chǎn)工人工瓷30000元。鑄造管理人員工資3500元,廠部管理人員工資23000元。原始憑證代號:6-25.26.30日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票11270元購入濃縮刺梨飲品,當(dāng)即向各部門職工發(fā)放。27.30日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中鑄造車間應(yīng)提折舊2000元,廠部負(fù)擔(dān)2500元。28.30日,計提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息費用562.50元。29.30日,將本月發(fā)生的制造費用總額按生產(chǎn)工人工資比例分配轉(zhuǎn)人25KW電機(jī)殼,40KW電機(jī)殼的主產(chǎn)成本。30.30日,本月新投產(chǎn)的25KW電機(jī)光1000臺、40KW電機(jī)殼1000臺全部完工驗收入庫,計算并結(jié)轉(zhuǎn)其實際生產(chǎn)成本。
你好,老師。假設(shè)公司社保總共2000元,社保申報表公司部分1200元,個人部分800元。分錄,借:管理費用~社保費1200,借:其他應(yīng)收款~社保費800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤過大,我想降低利潤,把分錄做成,借:管理費用~社保費2000元,貸:銀行存款2000元,稅局查賬時,我解釋社保費實際是公司全部承擔(dān),所以我賬務(wù)就這樣寫,沒問題。但是稅局不肯,要我個人部分調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,我想問一下是什么情況?
銀行存款繳納水費1000元,其中鑄造車間負(fù)擔(dān)800元,廠部負(fù)擔(dān)200元。 記賬憑證上寫貸:制造費用800 管理費用200。這對嗎? 那銀行存款日記賬,我應(yīng)該寫什么?對應(yīng)科目寫一個(水費寫啥?)還是兩個(制造費用 管理費用)?
1.從銀行取得三年期借款1500000元,借款已存入銀行存款戶2.購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,怎知稅額為13000元,材料已經(jīng)驗收入庫,貨款尚未支付3.銀行存款支付廠部水電費1090元,房租5000元,車間水電費2890元4.以現(xiàn)金購買車間辦公用品120元5.向希望工程捐贈10000元,款項已通過銀行支付6.月末計提固定資產(chǎn)折舊,其中,車間9962.50元,廠部管理部門1400元7.月末,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表的記錄,原材料消耗99000元,其中:生產(chǎn)a產(chǎn)品耗用50000元,生產(chǎn)b產(chǎn)品耗用42000元,車間一般耗用2000元,行政管理部門耗用5000元8.月末根據(jù)工資費用分配表的記錄,應(yīng)付本月份職工工資是160090元,其中:生產(chǎn)a產(chǎn)品工人工資80000元,生產(chǎn)b產(chǎn)品工人工資52850元,車間管理人員工資18240元,廠部管理人員工資9000元9.將本月發(fā)生的制造費用按生產(chǎn)工人工資比例進(jìn)行分配,計算A、B產(chǎn)品各應(yīng)負(fù)擔(dān)的費用數(shù)額,并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用10.本月a產(chǎn)品全部制造完工并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬
8)14日,收到興華工廠還來欠款4000元存入銀行。9)15日,以銀行存款支付上月應(yīng)交稅金2300元10)31日,本月份職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,行政管理部門職工工資1000元合計24000元。11)31日,按職工工資總額14%計提職工福利費。12)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊2600元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊1800元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊800元。13)31日,以存款支付本月租金,車間用廠房租金1400元,廠部辦公樓租金1200元。14)31日,將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配到甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品兩種產(chǎn)品成本中。(寫出制造費用分配的過程,計算制造費用分配率。)
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢