是的,就是這個意思的

老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
我想咨詢下,5月份賬做完了報表也出了,6月份做賬的話單獨做賬和出報表是嗎?7月份季報財務(wù)報表是把4+5+6月份財務(wù)報表相同科目的數(shù)據(jù)加起來一起填財務(wù)報表嗎?
季報財務(wù)報表的報送,問一下利潤表是把十月十一月和十二月的數(shù)字加起來填在本期金額那一列,那資產(chǎn)負債表就直接按12月份報表上的數(shù)據(jù)填上去就可以了吧?
老師,你好請問下,我年度匯算時因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表有些變化,財務(wù)報表的年報和去年12月份的季報表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報期初數(shù)也是調(diào)賬前的財務(wù)數(shù)據(jù),需要進行更正申報嗎?
老師,1、3月份銀行實際已經(jīng)繳納稅金,就已經(jīng)申報財務(wù)報表,憑證沒有做出來,我可以在4月份做賬嗎?分錄怎么寫? 2、財務(wù)報表納稅申報是跟憑證放在一起歸檔嗎?還是用一個檔案盒單獨存檔
老師建筑行業(yè)都是怎么掛靠的
老師,請問一下,去年新開的公司,一直沒有業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,一直沒有建立賬本,一直零申報,怎么補救
從A公司進貨賣給B公司,B公司賣給C公司,AB公司屬于單獨法人,算拆分業(yè)務(wù)嗎?
老師,電商商家在電商平臺賣菠蘿干快銷品,那存貨周轉(zhuǎn)應(yīng)該用先進先出法還是加權(quán)平均法?
現(xiàn)在招聘對財務(wù)人員有什么要求
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),金蝶云星辰,用組裝單把原材料變成庫存商品,原材料為子件。生產(chǎn)出來的庫存商品為組件,組件可以為多個嗎?
一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年,25年有交過欠款跟滯納金,沒還清。24.25年抵扣進稅務(wù)系統(tǒng)的進項抵扣24跟25年的欠款,目前還未還清。25年4月還有個還款計劃,交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應(yīng)交的跟實際交的稅金,中間還有滯納金這些。
一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年,25年有交過欠款跟滯納金,沒還清。24.25年抵扣進稅務(wù)系統(tǒng)的進項抵扣24跟25年的欠款,目前還未還清。25年4月還有個還款計劃,交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應(yīng)交的跟實際交的稅金,中間還有滯納金這些。
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機械也是租賃別人家的,然后再租給甲方。我們給甲方開了機械租賃發(fā)票。我們應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模季度不超過30萬,普票免征增值稅,那未開票收入也免征增值稅么?
那五月份是虧損,6月份做賬不用管5月份虧損的金額嗎?
做賬是做賬,利潤是累計的