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小規(guī)模納稅人,本期應(yīng)納稅額怎么算,還有本期應(yīng)納稅額減征額

2021-07-01 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-01 20:54

您好你等會(huì)等會(huì)等等會(huì)

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齊紅老師 解答 2021-07-01 20:55

應(yīng)納稅額等于主表1行乘以3%

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齊紅老師 解答 2021-07-01 20:55

有開1%發(fā)票需要交稅是不是,這個(gè)減征額等于主表1行對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 20:58

通用申報(bào)表中,應(yīng)稅項(xiàng)填不含稅銷售額嗎

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 20:59

本期已繳稅費(fèi)額需要填寫納

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:00

通用申報(bào)表?可以截圖嗎?你說是不是附加稅那個(gè)申報(bào)表?

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:10

照片太大了

照片太大了
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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:19

這個(gè)個(gè)人所得稅,這個(gè)填寫不含稅銷售額。你這個(gè)是不是不含稅銷售額大于核定額?

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:20

核定額是多少

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:22

各地不一樣,每個(gè)企業(yè)不一樣你去電子稅務(wù)局企業(yè)信息核定信息看或者我要查詢定期定額查詢

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:27

老師是我的信息進(jìn)去,然后點(diǎn)哪個(gè)

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:36

查詢不到

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:38

截圖給我看下廣東那邊點(diǎn)這個(gè)有核定信息

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:40

上傳不了

上傳不了
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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:40

看核定征收信息看這個(gè)一欄

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:41

老師我開發(fā)票兩張開了1%,三張開了3%,這樣的話本期應(yīng)納減征稅怎么填

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:41

我點(diǎn)了,沒有

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:41

發(fā)票的核定是10萬

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:42

核定信息點(diǎn)進(jìn)去了沒有

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:43

老師我開發(fā)票兩張開了1%,三張開了3%,這樣的話本期應(yīng)納減征稅怎么填

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:45

核定信息沒有那直接應(yīng)稅項(xiàng)填寫不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:45

是不是專票你這個(gè)開啥發(fā)票這個(gè)?

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:46

專票,我開了兩張1%,三張3%

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:46

填寫應(yīng)納減征稅額怎么填

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:47

不含稅合計(jì)填寫2欄等于1行,對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%填寫減資征額

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:48

對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%填寫減征額

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:49

那就是說,我開了3個(gè)點(diǎn)按照1點(diǎn)去計(jì)算再??2點(diǎn)

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:49

1點(diǎn)的話直接??2點(diǎn)就好,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:50

1點(diǎn)的話直接??2點(diǎn)就好,這樣

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:51

這個(gè)3%專票不能按1%交稅

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:51

那就是說直接按3%的稅額交稅了

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:53

是的這個(gè)3%專票是的

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您好你等會(huì)等會(huì)等等會(huì)
2021-07-01
你好!這個(gè)比如你有稅控設(shè)備全額抵扣的時(shí)候填。
2021-03-29
你好,應(yīng)納稅金額是第一行的數(shù)據(jù)乘以3% 應(yīng)納稅減征額是第一行的數(shù)據(jù)乘以2%。
2022-01-05
是不是有開1%這個(gè)發(fā)票,這個(gè)是根據(jù)需要交稅這個(gè)對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額*2%來的
2020-10-09
同學(xué)你好 應(yīng)納稅額減征額,是指依照企業(yè)所得稅法和國(guó)務(wù)院的稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額. 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》: 五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào): 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額. 當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫. 當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額. 當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 如果有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷售額項(xiàng)目中,如果沒有就不用填.免稅企業(yè)只須報(bào)本季度營(yíng)業(yè)收入填入第一大項(xiàng)計(jì)稅依據(jù)里的第三小項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計(jì)數(shù)即可. 增值稅申報(bào)表第8項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷售額 欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定直接免征增值稅的貨物及勞務(wù)的銷售額及適用零稅率的貨物及勞務(wù)的銷售額(銷貨退回的銷售額用負(fù)數(shù)表示),但不包括適用免、抵、退辦法出口貨物的銷售額. 一般貨物及勞務(wù)的本月數(shù) 欄數(shù)據(jù),應(yīng)等于《附表一》第18欄的小計(jì)中的銷售額數(shù).本年累計(jì)欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和. 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于分?jǐn)偛坏玫挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)免稅項(xiàng)目銷售額如何確定問題的批復(fù)》(國(guó)稅函[1997]529號(hào))規(guī)定,納稅人在計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),對(duì)其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營(yíng)非應(yīng)稅項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入額,不得進(jìn)行不含稅收入的換算. 參照上述規(guī)定,免征增值稅銷售收入,不得進(jìn)行不含稅收入的換算.由此,免征增值稅的增值稅申報(bào)表與利潤(rùn)表收入填報(bào)是一致的.
2020-10-13
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