你好 那你現(xiàn)在是有老板臨時(shí)轉(zhuǎn)了備用金進(jìn)來的話。 可以這樣來處理報(bào)負(fù)債表處理 。 利潤(rùn)表0報(bào)
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師 我們公司沒有任何經(jīng)營(yíng) 今天下午我零申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示 余額不能為0 你在忙 我在會(huì)計(jì)問上老師和我說貨幣資金填寫1000 其他應(yīng)付款寫成1000 其他的都不用管可以嗎[愉快]
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬(wàn)元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?,F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
不轉(zhuǎn)的話不行是嗎,還有別的解決辦法嗎,資產(chǎn)負(fù)債表這樣填寫,那利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表是不是也都要修改
老師 這是我按照一個(gè)老師指導(dǎo)寫的 我感覺寫錯(cuò)了 但是有生成報(bào)表了 麻煩你幫我看一下有問題嗎 要去稅局改一下嗎
你好? ? ? ?是的。 不然你就是0報(bào)財(cái)報(bào)的話。? ? ? 有的地方稅務(wù)局 0報(bào) 會(huì) 有風(fēng)險(xiǎn)的。? ?
還有這兩張
?你好 你是新公司。 你利潤(rùn)表是寫0? 報(bào)就行了。 你只有這筆業(yè)務(wù)? 不在利潤(rùn)表體現(xiàn)。 你流量表 要體現(xiàn)? ?
那現(xiàn)金流這個(gè)表需要修改是嗎
?你好? ?流量表 你做一筆 : 計(jì)入? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)里面 收到與 其他經(jīng)營(yíng)有關(guān)現(xiàn)金 欄次 寫1000? ? ?
那這個(gè)修改要去稅務(wù)局嗎,老師。現(xiàn)在就是老板往里面轉(zhuǎn)1000元,流量表修改一下,其他的稅一樣都是寫0就可以了嗎
你好1. 是的 是的 。? 是的? ? ?利潤(rùn)表 0報(bào)的。 其他兩個(gè)表 要寫數(shù)據(jù)??
要去稅務(wù)局修改嗎
?你好? ? 之前報(bào)錯(cuò)了 就得去 稅務(wù)局大廳改??
老師 如果我去稅務(wù)局重新修改這張表 除了填寫1000還有別的辦法嗎
?你好? 是的。? 你? 本身就是1000的發(fā)生金額 。必須要去改 哈? ?
修改的話是吧所有表都?xì)w零重新寫嗎 這樣的話我這個(gè)表還有沒有別的辦法不讓期末余額為0
?你好? ? ? ? ?你就改你? ? 需要修改的表格。 你利潤(rùn)表 是對(duì)的。 你 流量表要改下;? 你 負(fù)債表看下? ?報(bào)對(duì)了就不改?
修改以后還沒找到在哪填
?你好 去稅務(wù)局那邊去改 。 你之前 流量表是0報(bào)的。? ?現(xiàn)在你經(jīng)營(yíng)活動(dòng)里面 要寫在收到與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金里面去寫金額??
指導(dǎo)的我這樣寫
你好 你上面不是? 一開始說的? ?做的? ?貨幣資金是1000? ? 你其他應(yīng)付款寫1000嗎 。? ? ? 怎么又變成了實(shí)收資本了? 和其他應(yīng)收款了 。? ? 你實(shí)收資本要實(shí)繳才行 。 不能去掛其他應(yīng)收款;??