就是你符合了收入確認(rèn)條件,就要確認(rèn)收入,做無票收入申報繳稅,后期開票,申報時要負(fù)數(shù)沖回
老師你好,我想問下未票收入是什么意思?什么情況會做未票收入?一般納稅人前期做了未票收入,后期可以把未票收入沖回嗎?沖回的話怎么報稅呢?
老師好!建筑公司承接的工程已完工,但未做決算,后期工程款未開票未付款,按施工進(jìn)度已完工就該確認(rèn)收入,有留抵的進(jìn)項稅沒有辦理退稅,走了六百萬的無票收入,等以后決算開票了再沖回?zé)o票收入,想問老師這種情況可以做無票收入嗎?
老師,你好!我想請教個問題:我在上個月做了一筆未開票收入,稅額是36.26。這個月還想做未開票收入。那么上個月的未開票收入,我需要沖回嗎?在納稅申報是怎么體現(xiàn)呢,這個月銷項稅額-進(jìn)項稅額=-225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
老師你好、5月增值稅申報后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個月還可以沖回嗎
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計入差旅費(fèi)對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
老師,今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會計,初試過了,明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試,我有點緊張,老師有什么建議沒?我需要準(zhǔn)備什么
老師,你好!公司可以開票給個人嗎?需要什么材料開?
沒有看懂這個講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報銷?
老板和財務(wù)是朋友,然后對財務(wù)評價很滿意,說財務(wù)心細(xì),專業(yè)性強(qiáng),有底線,說明什么?
那怎么報增值稅呢?如果這個月沒有未票收入,且想沖回之前月份的未票收入,直接在未票收入那填負(fù)數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷項數(shù)額嗎?
假設(shè)你這個月只有開了一張發(fā)票,這樣發(fā)票是之前申報過無票收入的,你報稅時在前面專票或普票位置填寫正數(shù)金額,后面無票收如申報處填寫負(fù)數(shù)金額。這樣一正一負(fù)。
好的,假如3月份我做了個未票收入不含稅收入3萬元,,報6月份的稅時可以只沖回一部分未票收入嗎?比如只沖回1萬元?
同學(xué)你好:你開票多少,沖回多少。建議建一個已申報未開票臺賬,時間長了容易混。分不清還有哪些沒開票。
好的,我就想問下這種只沖回一部分未票收入可取嗎?
同學(xué)你好:部分沖回可以的