你好這個(gè)可以的,可以,
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶已經(jīng)報(bào)送了增值稅,在進(jìn)行本年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以零申報(bào)嗎?個(gè)體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí),所塡寫的年度收入,要和在國(guó)稅電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí)的收入一致嗎?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我之前看電子稅務(wù)局提醒說(shuō)個(gè)人所得稅匯算清繳如果收入在免稅范圍內(nèi)年度可以不用申報(bào)所以我代賬的一個(gè)公司我就沒有進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳這樣可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下,年度匯算需補(bǔ)稅700但綜合所得收入全年不超過(guò)12萬(wàn)元的,是不是可以選擇不進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳,這樣就可以不用交個(gè)稅了?
老師,小白一個(gè),剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人,想請(qǐng)假兩個(gè)問(wèn)題: 1.他們沒有建賬,所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么下手處理? 2.換電腦以后,電子稅務(wù)局里以前年度所得稅匯算清繳的報(bào)表可以查的到嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這里應(yīng)該選什么??
老師,如果應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬會(huì)帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,廣告,娛樂行業(yè)的賬和商貿(mào)公司的賬務(wù)處理區(qū)別大嗎
老師,我申報(bào)時(shí)候選了2張電子鐵路票,申報(bào)表怎么填?
企業(yè)匯算清繳如何快速找到納稅調(diào)整項(xiàng)?
FOB報(bào)關(guān)方式下,我需要向貨代要的發(fā)票是報(bào)關(guān)代理費(fèi)+港雜費(fèi)嗎?還是報(bào)關(guān)代理費(fèi)+代理國(guó)際貨物運(yùn)輸費(fèi)?還是報(bào)關(guān)代理費(fèi)+港雜費(fèi)+代理國(guó)際貨物運(yùn)輸費(fèi)?代理國(guó)際貨物運(yùn)輸費(fèi)什么情況下開具?
咱們有餐飲成本會(huì)計(jì)的流程學(xué)習(xí)課程嗎
找郭老師回答 我是施工方建筑 與與甲方簽訂合同是2000萬(wàn),預(yù)算成本是1600萬(wàn),本次開票500萬(wàn),工程產(chǎn)值一到600萬(wàn),我只要按照甲方要求開票500萬(wàn)。按照500要確認(rèn)對(duì)應(yīng)的成本,你看現(xiàn)實(shí)是否可以
請(qǐng)問(wèn)新接的一家公司,沒有期初開票數(shù)據(jù),之前就是要什么直接開什么,現(xiàn)在要怎么規(guī)范?
最后一個(gè)不定項(xiàng)哪位老師幫我做一下,謝謝啦