你好,把第一季度的收入填寫(xiě)在第二季度了,屬于申報(bào)錯(cuò)誤,需要做更正申報(bào)?
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè) 本月開(kāi)發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),按1%開(kāi)的票 本月季度申報(bào),增值稅主表銷售額欄怎么填寫(xiě)呢?主表第9行怎么填寫(xiě)呢
小規(guī)模個(gè)體工商戶第二季度沒(méi)有發(fā)生銷售額,增值稅申報(bào)是不是填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額為0,我填寫(xiě)了第一季度的銷售額會(huì)有影響么 怎么辦呢?
第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報(bào)少了銷售額第二個(gè)季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報(bào)表沒(méi)有更新那要怎么填寫(xiě)呢?
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,季度銷售小于30萬(wàn),普票免征,填寫(xiě)增值稅報(bào)表填在11欄,填寫(xiě)的是不含稅額嗎?未達(dá)起征點(diǎn),附表是不是就都是0不用填了?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢
怎么更正申報(bào)
第一季度只有196.19元
你好,填寫(xiě)一份正確的申報(bào)表,去稅局大廳做更正申報(bào)
如果不更正申報(bào)呢? 還需要帶什么東西么
你好,明顯的有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)及時(shí)去更正才是啊? 需要的資料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,正確的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表?
第二季度銷售額為0 也得帶著財(cái)務(wù)報(bào)表去么
你好,是的,是這樣的?