你好,把第一季度的收入填寫在第二季度了,屬于申報錯誤,需要做更正申報?
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
小規(guī)模個體工商戶第二季度沒有發(fā)生銷售額,增值稅申報是不是填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額為0,我填寫了第一季度的銷售額會有影響么 怎么辦呢?
第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報少了銷售額第二個季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報表沒有更新那要怎么填寫呢?
個體工商戶小規(guī)模納稅人,季度銷售小于30萬,普票免征,填寫增值稅報表填在11欄,填寫的是不含稅額嗎?未達(dá)起征點(diǎn),附表是不是就都是0不用填了?
請問老師,個體工商戶本季度銷售額超過的定期定額額度,但是不超過30萬,申報增值稅是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”上嗎?還是“其他免稅銷售額”?
老師全年一次性獎金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時候有稅額。我買的時候付的是18萬,但勾選的時候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會計分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費(fèi)開票,需要交印花稅嗎
請問老師 我們運(yùn)輸公司上游87.28 下游價格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
老師,企業(yè)銀行印鑒是一年年檢一次嗎?要法人本人去柜臺辦理嗎?
請問老師,企業(yè)所得稅申報時,彌補(bǔ)虧損自動減掉了3季度的利潤,最后少交了一部分所得稅,這個要怎么做賬,直接按彌補(bǔ)后的所得稅計提繳納就可以還是要補(bǔ)充賬務(wù)處理,怎么補(bǔ)充呢
請問老師 我是9.28號開通的稅務(wù) 10月份要報稅嗎
我是銷售方,我開票金額13萬,實(shí)際客戶只支付12.5萬。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢
老師 我想問下我們往外開具的 稅率6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票 用繳納印花稅嗎 如果要交按印花稅里哪一條稅目交呢
怎么更正申報
第一季度只有196.19元
你好,填寫一份正確的申報表,去稅局大廳做更正申報
如果不更正申報呢? 還需要帶什么東西么
你好,明顯的有錯誤,應(yīng)當(dāng)及時去更正才是啊? 需要的資料:營業(yè)執(zhí)照,公章,正確的申報表,財務(wù)報表?
第二季度銷售額為0 也得帶著財務(wù)報表去么
你好,是的,是這樣的?