你好,一般情況下是可以抵扣的。
老師,問一下,委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,最終出售時(shí),受托方代收代繳的消費(fèi)稅不能抵扣嘛
有個(gè)人委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回以后自行繳納消費(fèi)稅,這批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品又用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,請(qǐng)問這批應(yīng)稅消費(fèi)品委托加工的消費(fèi)稅是否可以抵扣。
你好老師,委托加工應(yīng)征消費(fèi)稅的消費(fèi)品時(shí),受托方是替委托方代收代繳的消費(fèi)稅哈,實(shí)質(zhì)上受托方不需要繳納消費(fèi)稅,委托方收回本批貨物后,高價(jià)賣出本批委托加工貨物,且需要差額補(bǔ)繳消費(fèi)稅對(duì)嗎
拜托老師寫下完整的分錄,這個(gè)問題一直困擾我,1,收回委托加工物資直接銷售的,受托方已交代繳消費(fèi)稅。2,收回委托加工物資連續(xù)應(yīng)稅的,受托方已代繳的消費(fèi)稅,3,直接銷售產(chǎn)品的消費(fèi)稅。
老師,委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后繼續(xù)加工消費(fèi)稅分錄如何做呢?委托加工環(huán)節(jié)的受托方代扣代繳了
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊(cè)資本800萬
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
。 (3)公司提供20萬元的原材料委托給當(dāng)?shù)匾揖茝S加工散裝藥酒2噸,本月全部收回,收回時(shí)向乙酒廠支付不含增值稅加工費(fèi)4萬元,輔助材料費(fèi)1萬元,乙酒廠向其開具了增值稅專用發(fā)票且乙酒廠已代收代繳消費(fèi)稅。(乙企業(yè)同類藥酒不含稅銷售價(jià)格為160元/千克) (4)將1000千克委托加工收回的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒2000瓶,全部以每瓶零售價(jià)170元通過非獨(dú)立核算門市部對(duì)外銷售;將剩余1000千克散裝藥酒用于發(fā)放職工福利,清泉酒業(yè)同類藥酒的不含稅銷售價(jià)格為160元/千克。
這個(gè)藥酒收回后,為什么沒有抵扣受托方代收代繳的消費(fèi)稅啊
你好,一般情況下是可以抵扣的。 酒及酒精、溶劑油、航空煤油、小汽車,高檔手表,游艇,不抵稅
涂料可以抵扣嗎
你好,涂料的可以正常計(jì)算抵扣?