是的,高價(jià)賣出本批委托加工貨物,且需要差額補(bǔ)繳消費(fèi)稅
需要繳納消費(fèi)稅的委托加工物資,收回后直接用于銷售的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本 借:委托加工物資 貸:銀行存款 請問為啥這樣寫分錄?
老師,企業(yè)委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品,受托方代收代繳消費(fèi)稅,委托方的銷售價(jià)格低于受托方的價(jià)格,多交的消費(fèi)稅還可以留抵或者退回嗎
你好老師,委托加工應(yīng)征消費(fèi)稅的消費(fèi)品時(shí),受托方是替委托方代收代繳的消費(fèi)稅哈,實(shí)質(zhì)上受托方不需要繳納消費(fèi)稅,委托方收回本批貨物后,高價(jià)賣出本批委托加工貨物,且需要差額補(bǔ)繳消費(fèi)稅對嗎
拜托老師寫下完整的分錄,這個(gè)問題一直困擾我,1,收回委托加工物資直接銷售的,受托方已交代繳消費(fèi)稅。2,收回委托加工物資連續(xù)應(yīng)稅的,受托方已代繳的消費(fèi)稅,3,直接銷售產(chǎn)品的消費(fèi)稅。
拜托老師寫下完整的分錄,這個(gè)問題一直困擾我,1,收回委托加工物資直接銷售的,受托方已交代繳消費(fèi)稅。2,收回委托加工物資連續(xù)應(yīng)稅的,受托方已代繳的消費(fèi)稅,3,直接銷售產(chǎn)品的消費(fèi)稅。
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師