你好,截圖你的發(fā)票看一下是不是它的稅額沒有打印上。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
你好,增值稅發(fā)票服務平臺認證的稅額,比票面稅額少2分錢怎么辦?并且真?zhèn)尾樵兊慕Y(jié)果與票面稅額一致。
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認證平臺需要點發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認證頁面
請教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項目所在地預繳稅款的時候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應交增值稅的稅額記哪個數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預繳時多交的2毛多稅務局會走退稅程序嗎?
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負數(shù),因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入(負數(shù) ) 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額(負數(shù) ),后面應該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
不是,打印了
并且真?zhèn)文抢锊榈降呐c票面一致
認證的稅額能按票面修改嗎?
認證的稅額可以修改,但是你只能變小,不能增加。不是有一個有效稅額嗎?
那怎么解決這個問題呢!
就是有效稅額少2分錢
那你現(xiàn)在只能按照你勾選的這個led the cool差額放到成本,或者是費用里面。
以增值稅發(fā)票服務平臺認證的稅務額外抵稅,少抵那2分入成本對吧!
多打個外字
謝謝老師
對的,是的是的,是這么做的。