您好,進行盤點,調(diào)整賬實差異,分析原因
我單位是小規(guī)模納稅人,一直用系統(tǒng)打印的入庫單和出庫單做的做的借:庫存商品貸:商品進銷差價應(yīng)付賬款借:主營業(yè)務(wù)成本商品進銷差價貸:庫存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再沖減應(yīng)付賬款,請問這幾年都是這么做的,請問這么處理對不對?如果不對應(yīng)該怎么糾正?
請問老師,接手一家單位,庫存商品賬實不符,相差較大,賬面單價較高,這種怎么處理
老師,接手一單位,賬面庫存和實際庫存相差較大,庫存商品價格較高,是原來少報收入,這種怎么處理
庫存商品賬實嚴重不符,存貨計價方法采用月末一次加權(quán)平均發(fā),導致現(xiàn)在月初庫存商品賬上單價和實際生產(chǎn)成本的單價有很大的差額,這個要怎么處理好呢?
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們在代理公司代賬,賬務(wù)比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫存商品帳面數(shù)據(jù)和實際對不上,二期庫存商品沒有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過來,沒有思路了
現(xiàn)在從九月一日開始要買社保,現(xiàn)在勞務(wù)公司如何做才可以更加節(jié)省成本,現(xiàn)在本來就要申報個稅就很麻煩了,再現(xiàn)在又要買社保,勞務(wù)公司的利潤率也來也不大,如何做呢
老師,輔助材料的收發(fā)存本期入庫大于科目余額表本期發(fā)生 收發(fā)存沒錯 沖上月暫估和本月暫估也應(yīng)該沒錯 那怎么查下哪錯了
我們新開了一家公司,8月份開了一張發(fā)票,但是沒有費用,如何合理避增值稅呀?
老師,公司提供集成安裝和集成服務(wù),屬于增值稅現(xiàn)代服務(wù)類別嗎?
老師 我把5月份的賬錄入快賬了 4月 期初金額錄入顯示這個 我應(yīng)該怎么查找?
請問老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個稅務(wù)還是申報環(huán)保稅?
你好,請問你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購進魚每年有兩千多萬的專票開進來,但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個問題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報無票收入嗎
我司想在上海設(shè)立非獨立核算分公司,1如何做納稅申報。企業(yè)所得稅需要匯總申報,匯算清繳總公司應(yīng)該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營,應(yīng)納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問題2:如果CEO是外國人,做法人會有什么風險
項目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會不會認為是掛靠社保?
賬實相差幾百萬
您好,那也得先盤點再分析原因
原來少報收入了
您好,那就補申報收入
賬面成本單價較高,以后做結(jié)轉(zhuǎn)全部虧損,怎么辦
您好,這是有很大風險的
怎么處理呢
您好,最安全就是補記收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本