你好這個領(lǐng)用做哪里,你們這個,公司內(nèi)部使用?
之前從別的公司購買的電子軟件,當時老板說做庫存商品以后賣的,現(xiàn)在又說領(lǐng)用,這個商品的稅率是13%, 就是之前我已經(jīng)計入庫存商品了,現(xiàn)在領(lǐng)用的話我應(yīng)該怎么做呢
我標示的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標的這兩個軟件,原來買進來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
老師,咱們之前一個就咱們庫里例題領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品構(gòu)建辦公大樓,答案里頭就說是不計算銷項稅額,那會兒問老師,說營改增后就不算了。然后我今天又做一個題的時候,他又說是擴建本單位的幼兒園。說是又領(lǐng)用了自產(chǎn)的庫存商品,答案又說需要計算銷項稅額,到底這個是算還是不算了,什么時候算了,這兩個一樣的吧,怎么算法不一樣?好暈啊
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
研發(fā)部使用
借研發(fā)支出,貸庫存商品,
那我要做一個原材料領(lǐng)用表嗎?但是原來是計入庫存商品的,現(xiàn)在做原材料領(lǐng)用表,要把以前的庫存商品表重新做嗎?
那這個需要做,這個,那這個做借原材料 借庫存商品負數(shù),之后做借研發(fā)支出,貸原材料,做這個
這樣的話我就做一個原材料領(lǐng)用表就好了,就不用調(diào)整以前的庫存商品明細表了,是吧?
是的,這個負數(shù)沖了調(diào)出來了,借原材料 借庫存商品負數(shù)
但是像你這樣做分錄等于說是原來的庫存商品,就沒有了,那是不是要把庫存商品成本表上這個商品刪掉呢?
你這個不是沒有銷售嗎,那會有庫存商品成本表?你說自己做Excel庫存商品?那這個需要刪除入庫表
就是你這個登記表上面有這個需要刪除
是啊,就是Excel,庫存商品入庫的時候做的
那這個你做需要刪除這個減掉這個
你把你之前轉(zhuǎn)庫存商品那一行刪除(關(guān)于這個商品的)
老師,我那個庫存商品Excel表格是有勾稽關(guān)系的公式,沒有設(shè)置領(lǐng)用的,我還不如做一個原材料領(lǐng)用明細表,然后做一個調(diào)整分錄,把涉及這個的庫存商品調(diào)整到原材料,然后領(lǐng)用的話是貸方計入原材料 庫存商品明細表上把這個商品刪除,然后重新做一個原材料明細表
可以這個,就是別重復(fù)了,把涉及這個的庫存商品調(diào)整到原材料, 這個是做負數(shù)調(diào)整,你走虛增本年累計發(fā)生額
又不明白你說的虛增指什么
你要是做借原材料,貸庫存商品,之前做借庫存商品,現(xiàn)在這個本年累計數(shù),這個庫存商品要多了,你做下分錄去看明細賬就明白了,我建議你做分錄做這個借原材料 借庫存商品負數(shù) 這個就不會多增本年累計數(shù)
我知道了,軟件做憑證就是用負數(shù)才能保存的 我說的其他沒問題吧?
是可以正數(shù)保存,但是這個出來累計數(shù)就不對了,所以我建議使用負數(shù),
我知道了,按你說的做分錄,其他的還有什么問題嗎?(前面我說的做表格的)
沒有問題,庫存商品明細表上把這個商品刪除,然后重新做一個原材料明細表 加這個原材料