是的,需要交企業(yè)所得稅的
老師,請問6月單位利潤總額7600萬,交了2100萬所得稅;9月利潤總額1.5億,約交了多少所得稅?(9月當(dāng)月利潤表所得稅金額2100萬?合理嗎) 著急,謝謝您
您好!老師,請教您一下,如果6月利潤表營利3萬多,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師您 好!請教您 一下:本月補(bǔ)交2018年度的企業(yè)所得稅9萬,滯納金3萬,分錄如何做?
您好老師請教一下:餐飲行業(yè)盈利需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好!經(jīng)營所得營業(yè)利潤不到6萬,為什么個稅要交4千多塊錢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
要交多少,3萬*0.25這樣算對嗎?
如果是小微企業(yè)的話是3萬*2.5%這么算的
我們是一般納稅人,
一般納稅人也可以是小微企業(yè)
老師,為什么是*2.5%,而不是25%
因?yàn)橛袦p免的優(yōu)惠政策啊
今年初級好像沒學(xué)到這個內(nèi)容
那就是可能還沒更新呢
老師,這個政策在哪里可以查到
你在網(wǎng)上就可以查哈??
好的,老師,謝謝!查到了
? ?不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評