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員工出差餐費補貼,沒有發(fā)票,怎么報銷,可以稅前抵扣?

2021-06-30 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-30 15:21

你好 出差補貼可以沒有發(fā)票 ! 直接計入差旅費用? 發(fā)放給員工?可以稅前抵扣

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快賬用戶6923 追問 2021-06-30 15:24

做個差旅費報銷單,然后計入差旅費嗎?還是做到工資表呢?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 15:24

做個差旅費報銷單,然后計入差旅費

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你好 出差補貼可以沒有發(fā)票 ! 直接計入差旅費用? 發(fā)放給員工?可以稅前抵扣
2021-06-30
同學(xué),你好,公司規(guī)章制度有補貼要求的,可以無票扣除稅前
2020-11-05
你好? ?你們是有出差的補助制度的話? 有制度 不超過當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)? 就可以寫差旅費報銷單一起核算入賬的。? ?是的。? ?計入工資表來報個稅的??
2020-10-28
同學(xué)你好 這個可以的
2021-09-27
你好 差旅津貼的可以
2020-08-08
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