你好,進(jìn)入 研發(fā)費(fèi)用---對(duì)應(yīng)的RD---工資,折舊,直接投入等
佟老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下研發(fā)費(fèi)用里面的人員費(fèi)用相關(guān)問(wèn)題,個(gè)人繳納的社保,醫(yī)保,公積金部分是允許計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是不允許,還是允許計(jì)入研發(fā)費(fèi)用但是不允許加計(jì)扣除?
允許研發(fā)加計(jì)多扣除的費(fèi)用,該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中哪些項(xiàng)目不允許加計(jì)扣除?
20年度的研發(fā)費(fèi)用有60多萬(wàn)稅務(wù)局不允許加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)如何改報(bào)表啊,不允許加計(jì)的部分在A105000中哪個(gè)欄次填寫(xiě)?
你好老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,如果當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入了就不允許扣除了嗎
老師,你好,yonsuite這個(gè)用友版本,之前我們收款單做的應(yīng)收是一筆賬,沒(méi)有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調(diào)整了,請(qǐng)問(wèn)怎么做應(yīng)收核銷(xiāo)啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對(duì)外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應(yīng)收賬款,這筆款實(shí)際就是投資款,我單位是作為對(duì)方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實(shí)際工作中要解決: 我們工廠做外貿(mào)第一單,正在生產(chǎn)貨物準(zhǔn)備要出口。供應(yīng)商7月開(kāi)了原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品和外銷(xiāo)產(chǎn)品。我怕這樣的進(jìn)項(xiàng)不好申請(qǐng)出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應(yīng)商重新開(kāi)合適的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)匹配我們的外銷(xiāo)訂單。是否有這個(gè)需要呢,是否在申請(qǐng)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長(zhǎng)投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設(shè)置預(yù)收賬款,不設(shè)置應(yīng)收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來(lái)的?第二問(wèn)
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬(wàn),甲股東沒(méi)有投資還從賬上借支拿了16萬(wàn)用,利潤(rùn)虧損20萬(wàn),甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬(wàn),乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬(wàn),欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬(wàn),現(xiàn)在賬上余額-29萬(wàn),如果乙股東把負(fù)債全部過(guò)給甲股東,乙還要給甲多少錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在銷(xiāo)售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開(kāi)3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專(zhuān)票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開(kāi)3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
不是,您沒(méi)明白我的意思,我是說(shuō)稅務(wù)局允許多扣除的75%的費(fèi)用該如何入賬
不需要的,因?yàn)檫@個(gè)75%是匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的,你平常做賬的時(shí)候不需要考慮這個(gè)75%