你好,稍等我一下回答你
老師你好,請問一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的其他相關(guān)費(fèi)用,不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的20%還是10%?
佟老師你好,請問一下研發(fā)費(fèi)用里面的人員費(fèi)用相關(guān)問題,個(gè)人繳納的社保,醫(yī)保,公積金部分是允許計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是不允許,還是允許計(jì)入研發(fā)費(fèi)用但是不允許加計(jì)扣除?
老師您好,請問企業(yè)所得稅年報(bào),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表中第33行,差旅費(fèi)會議費(fèi)算入加計(jì)扣除費(fèi)用里面的嗎?我計(jì)算了一下允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)是不包括其他相關(guān)費(fèi)用的呢
老師,研發(fā)支出里,其他相關(guān)費(fèi)用總額不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。其他相關(guān)費(fèi)用限額=《通知》第一條第一項(xiàng)允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用中的第1項(xiàng)至第5項(xiàng)的費(fèi)用之和×10%/(1-10%)。 公式里為何還要除90%?為何不是研發(fā)費(fèi)用中的第1項(xiàng)至第5項(xiàng)的費(fèi)用之和×10%
老師好!其他相關(guān)費(fèi)用限額=《通知》第一條第一項(xiàng)允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用中的第1項(xiàng)至第5項(xiàng)的費(fèi)用之和×10%/(1-10%)。 假設(shè)其他相關(guān)費(fèi)用限額=1000元 其他費(fèi)用=600元, 600*10%=60元, 600-60=540元,540元計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)金額? 還是600元都可以計(jì)入加計(jì)總額?
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請問老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
汽車店的拖車費(fèi)是成本還是費(fèi)用?
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
你好個(gè)人部分不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,本身這個(gè)就不屬于費(fèi)用
好的老師,那外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi),計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除嗎
是的,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除
老師,加計(jì)扣除的時(shí)候是要排頭自己捋一遍,還是在做賬的時(shí)候加計(jì)扣除的應(yīng)該都在同一個(gè)科目當(dāng)中,最后直接計(jì)入或者按比例加計(jì)扣除就可以了?(對于我們單位來說現(xiàn)在剛開始做研發(fā)費(fèi)用,對可不可以加計(jì)扣除的內(nèi)容還是比較模糊)
所以就可能存在把不能加計(jì)扣除的內(nèi)容計(jì)入到了可以加計(jì)扣除的科目中
是的,要把能加計(jì)扣除部分自己整理一下填寫
你可以在開始就通過明細(xì)科目給分清了
老師,研發(fā)用里的其他相關(guān)費(fèi)用的差旅費(fèi)可不可以加計(jì)扣除,說法不一,我很懵圈
你好,可以加計(jì)扣除的,但是有限額要求