同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額,減去上期留抵稅額,加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 然后城建稅等于應(yīng)交增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加等于應(yīng)交增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加等于應(yīng)交增值稅*2%
你好老師我想咨詢一下小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)稅額20萬,可以嗎,另外這20萬交多少企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按多少來乘以所得稅稅率?還有附加稅費(fèi)都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來計(jì)算嗎?
你好!請(qǐng)問我要通過進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)算我要交那些算,能交多少怎么算?例如增值稅、附加費(fèi)、印花稅、水利還有企業(yè)所得費(fèi)等?怎么進(jìn)行測(cè)算
你好!請(qǐng)問我要通過進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)算我要交多少怎么算?例如增值稅、附加費(fèi)、印花稅、水利還有企業(yè)所得費(fèi)等?怎么進(jìn)行測(cè)算
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專票進(jìn)來,我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問企業(yè)所得稅還要不要收
小規(guī)模升為一般納稅人,需要什么條件
我的計(jì)算哪里錯(cuò)了,怎么書上計(jì)算公式是分母-固定成本,肖老師和書上最上面都是分子+固定成本
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險(xiǎn)公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
請(qǐng)老師把涉及增值稅的所有分錄給詳細(xì)列一下
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進(jìn)來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?
請(qǐng)問:這道題d不明白啥意思
個(gè)體戶的對(duì)公賬戶是老板個(gè)人銀行卡嗎?企業(yè)是公司賬戶
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
印花稅是按購銷合同的,稅率是萬分之三,有的地方有減按70%或40%計(jì)算的
水利基金現(xiàn)在我們這里沒有了
個(gè)稅和所得稅怎么算
所得稅是更具賬面的利潤(rùn)總額經(jīng)過納稅調(diào)整以后的的金額*稅率,符合小微企業(yè)的可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策
有沒有具體參考稅率
個(gè)稅是工資薪金的嗎
所得稅的一般稅率是25%,小微企業(yè)的,應(yīng)納稅所得額低于100萬的,應(yīng)納稅所得額*25%*25%*50%
盈利分紅
自然人的話,是20%的個(gè)人所得稅稅率
是法人跟股東
就是個(gè)人的,就是這樣計(jì)算的,也就是分紅的金額*20%