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你好老師我想咨詢一下小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)稅額20萬,可以嗎,另外這20萬交多少企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按多少來乘以所得稅稅率?還有附加稅費(fèi)都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來計(jì)算嗎?

2020-03-10 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-10 21:29

你好,小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的,但是如果是銷售貨物是需要有購進(jìn)或原來有存貨的,沒有購進(jìn)沒有庫存卻有銷售納那是虛開發(fā)票,小薇企業(yè)利潤100萬元以下按照5%預(yù)交所得稅,附加稅按照應(yīng)交增值稅來計(jì)算繳納的

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你好,小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的,但是如果是銷售貨物是需要有購進(jìn)或原來有存貨的,沒有購進(jìn)沒有庫存卻有銷售納那是虛開發(fā)票,小薇企業(yè)利潤100萬元以下按照5%預(yù)交所得稅,附加稅按照應(yīng)交增值稅來計(jì)算繳納的
2020-03-10
你好,如果你開的稅率是1%的,這個(gè)是不含稅的增值稅等于200乘以1%, 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 印花稅需要看具體的開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,有些業(yè)務(wù)是不需要交的所得稅,如果你沒有其他的業(yè)務(wù)的話。100萬*2.5%加(200–100100-附加稅印花稅)萬*10%
2021-11-17
專票的銷項(xiàng)稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計(jì)算。
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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