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老師,我?guī)齑尜~上有100多萬,實際沒有的,也不知道怎么結到這個余額,我現(xiàn)在想補申報收入把這個庫存結轉沖掉了,那問題來了,我也不會收到現(xiàn)金或者銀行存款,也不可能應收任何人的款,那我借方借什么科目?

2021-06-29 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-29 17:02

同學,你好!如果是你描述的這個情況,只能借記營業(yè)外支出。

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快賬用戶5899 追問 2021-06-29 17:13

借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 17:15

同學,你好!你指的庫存賬上有100多萬,是存貨?還是貨幣資金?

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快賬用戶5899 追問 2021-06-29 17:17

庫存商品(存貨)有100多萬

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齊紅老師 解答 2021-06-29 17:21

明白。借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。如果沒有合理的理由,那么這部分主營業(yè)務成本在做匯算清繳時做調整處理。

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快賬用戶5899 追問 2021-06-29 17:24

那我要不要補做收入?還是直接結轉成本,匯算清繳再做調整?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 17:24

直接結轉成本,匯算清繳再做調整。

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快賬用戶5899 追問 2021-06-29 17:26

匯算清繳調整時資產類調整還是損益類調整?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 18:36

同學,你好!是要調增應納稅所得額。

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同學,你好!如果是你描述的這個情況,只能借記營業(yè)外支出。
2021-06-29
借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金,但實際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(假設那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金,而不是從銀行取出): 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 由于您實際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預收賬款,現(xiàn)在需要將其重新分類到預收賬款科目下: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現(xiàn)金分錄(使用紅字或負數) 借:庫存現(xiàn)金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預收賬款 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:預收賬款 5000
2024-05-06
這樣不行啊 銀行存款要和銀行對賬單核對的呀,不知道銀行存款余額怎么核對 會計做賬就得有借有貸,并且每筆借貸都有對應的原始憑證
2020-11-23
賬務問題 對于管理費用多出來的部分可以調整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負數金額),貸:管理費用(負數金額)” 來沖減多記的管理費用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務機關查詢,然后按要求在電子稅務局或辦稅服務廳進行更正申報。
2024-12-12
?你好;? ? ? ? ?建議你? 個人轉給 老板。? 別轉入公戶 ; 公戶 正常去按員工做計提和支付繳納? ?
2022-04-20
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