你好 意思是留抵報(bào)表賬上多了。 實(shí)際申報(bào)表是少了 。 那你賬上要處理下分錄。 你去看看留抵進(jìn)項(xiàng)稅20多 你掛什么科目去了。這樣好判斷怎么處理
老師,請(qǐng)問19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問題,1、申報(bào)表已認(rèn)證,賬上分錄做錯(cuò),沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅額,全部計(jì)入費(fèi)用;2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣,但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎?
老師,年末報(bào)表上的留底稅費(fèi)比實(shí)際認(rèn)證申報(bào)表的多20多,應(yīng)該是火車票報(bào)銷問題,賬上做了,申報(bào)表有些填亂了,需不需要調(diào)平?怎么調(diào)平?無法查
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄
老師還有個(gè)問題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
賬上和申報(bào)表留抵退稅不一致,已經(jīng)找出了原因,有一個(gè)供應(yīng)商多開了8000的發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了79.21,但是是2020年的事情?,F(xiàn)在賬上和申報(bào)表就差79.21,不想動(dòng)申報(bào)表,賬上應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄,需要對(duì)方開紅字發(fā)票紅沖嗎?
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
還在應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,還沒有結(jié)轉(zhuǎn),我等著查清楚了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? ? ? 那你先掛著 。 如果確實(shí)找不到原因的 ; 你這個(gè)到時(shí)寫情況說明? 老板簽字調(diào)整 ; 借營(yíng)業(yè)外支出 貸進(jìn)項(xiàng)稅??